审计
-
-
审计实训教程 第2版
耿慧敏,景刚,张丽主编2014 年出版283 页ISBN:9787565414916本书是对审计工作的仿真和模拟,提供形象生动和具体真实的资料。以某一企业真实的经济业务为实例,做到实训资料准确,实训设计科学,实训步骤合理,实训所用的证、账、表具有高度仿真性,实训内容具有一定的实践性、启...
-
计算机审计理论与实务
杨闻萍主编;汪刚,邓宁,刘青副主编2014 年出版257 页ISBN:9787113172909计算机审计的概念有两种不同的理解,即对计算机(信息系统)进行的审计或利用计算机进行的审计。目前市场的同类教材主要侧重于利用计算机进行审计,即计算机审计实务操作。本教材的编写期望能突破突破现有的情况,全...
-
审计 原理、实务、案例、实训
黄良杰,肖瑞利主编;常茂松,高丽,张清玉等副主编2013 年出版298 页ISBN:9787565412400本书根据“多元整合型一体化”最新课程理念设汁,“以就业为导向”,紧紧围绕21世纪高职高专教育培养新型人才的目标,依照“原理先行、实务跟进、案例同步、实训到位”的原则,着力体现“教、学、做、评合一”和“...
-
审计基础与实务学习指导书
李雪主编;徐国君主审2014 年出版236 页ISBN:9787542943286本书根据《审计基础与实务》教材及教学大纲的要求,按章节提出学习目与要求,设计了各章重点与难点、练习题和案例等内容,并配有练习题参考答案及案例分析。习题的设计突出理论联系实际,案例的设计体现综合性和超...
-
中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行
贺志东编著2014 年出版382 页ISBN:9787121233555本书是新政策下的第一部内部审计实务操作指南,依据自2014年1月1日起施行的《中国内部审计准则》精心编写。全书共5篇13章,紧紧围绕新内部审计准则,全面涵盖内部审计综合知识、内部审计作业准则、内部审计业务...
-
审计学原理学习指导书
李雪主编2014 年出版218 页ISBN:9787542942753本书根据《审计学原理》教材及教学大纲的要求,按章节提出学习目与要求,设计了各章重点与难点、练习题和案例等内容,并配有练习题参考答案及案例分析。习题的设计突出理论联系实际,案例的设计体现综合性和超前性...
-
-
审计质量、分析师盈余预测与资本市场效率
李刚著2014 年出版198 页ISBN:9787565415067本书从信息中介的角度出发,具体研究了两个问题,第一是审计质量是否影响分析师的盈余预测行为,具体分为分析师盈余预测跟进人数、预测准确度和预测分歧度三个维度;第二是审计质量与分析师盈余预测行为如何影响上...
-
基于政府治理视域的国家审计研究
王砚书,王巧义著2014 年出版325 页ISBN:9787550413573本书作者站在政府治理的角度,对国家审计的基本理论、治理功能、审计能力建设、审计质量管理控制等方面进行分析,重点分析了政府治理与政府绩效审计、财政审计、经济责任审计以及社会责任审计的互动关系,从而提...
-
-
《国际内部审计专业实务框架》精要解读
中审网校编2014 年出版188 页ISBN:9787509553978本书由中国审计网(www.shenji.cn)旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中...
-
-
-
-
高校财务管理与审计监督
国家审计署驻武汉特派办编2006 年出版446 页ISBN:7562230765本书为2005年9月在湖北召开的由国家审计署特派办与武汉八所部属高校举办的“高等院校财务管理与审计监督研讨会”的论文集,分为财务管理篇、审计监督篇,本论文集对于高校财务管理与审计监督具有现实意义和指...
-
-
-
SOA与内部审计新规则
(美)罗伯特·莫勒尔(Robert Moeller)著;刘霄仑主译2007 年出版312 页ISBN:7802211905本书主讲《萨班斯——奥克利斯法案》简称SOA与内部审计的新规则,在于重建内审标准,职业道德,防范审计欺诈等。
-