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审计

  • 审计习题与案例 精编版

    傅胜主编2013 年出版283 页ISBN:9787565410635

    作为《审计》一书的配套教材。本书完全按照《审计》教材的章节顺序进行编排。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;重点与难点解析;练习题(包括判断题、单项选择题、多项选择题、分析题、综...

  • 基金会财务报表审计指引

    中国注册会计师协会制定2013 年出版109 页ISBN:9787509543085

    中国注册会计师协会书稿《基金会财务报表审计指引》是在会协【2012】231文件基础上增加相关法律、法规和规范文件形成的制度类稿件。全书结构完整、严谨、合理,无需改动;遵循尽量保持书稿原貌的原则,仅按照我...

  • 经济效益审计

    劳树德主编1989 年出版286 页

  • 公司治理与审计质量 经验证据

    余宇莹编2013 年出版149 页ISBN:9787313090638

    本书借助新制度经济学的契约理论厘清了公司治理和独立审计产生的渊源,探讨公司治理和独立审计之间的关系。在理论分析的基础上,运用上市公司的大样本数据,分别检验了公司治理系统、公司治理子系统和董事会特征...

  • 企业资本运作审计研究

    周树大编2012 年出版277 页ISBN:9787512338272

    近年来,在企业审计的工作实践中涉及大量的企业资本运作事项,如何对企业资本运作进行审计监督,目前尚缺乏系统性的理论和实践指导。本书对我国企业资本运作审计进行了系统的研究,在现代经济学、会计学和审计学基...

  • 21世纪高等学校经管类会计专业系列规划教材 审计学

    汪寿成,肖青玲,石文先主编2013 年出版385 页ISBN:9787560986920

    本教材主要从社会审计的角度阐述了审计学的基本理论、基本知识和基本方法。内容主要包括审计目标、审计分类、审计标准、审计组织和审计人员;审计职业规范与法律责任等。本书是高等院校会计学专业本科生审计...

  • 新世纪研究生教学用书 高级审计研究

    刘明辉主编2013 年出版382 页ISBN:9787565412110

    本书是在2009年第二版的基础之上,经过进一步修订而成。修订重点在于充分吸收中国注册会计师审计准则的相关内容,添加国内外最新审计准则和审计实务的相关内容,充分反映相关学科、法律法规、经济政策、科学技术...

  • 风险审计绩效评论 基于企业内控本质的研究

    赵俊湦著2013 年出版189 页ISBN:9787516124697

    本书从审计思想出发,给出审计评价系统研究的基本理论和一般方法,分析审计体系运筹与控制的内涵、外延及一般运动发展规律,为风险审计综合评价体系搭建提供决策支持。同时,对审计控制优化的组织结构进行研究,给出...

  • 财务审计

    刘陶福编1979 年出版144 页

  • 河南省审计厅文明创建工作汇报材料 2005.10-2008.7

    河南省审计厅精神文明建设指导委员会编2008 年出版15 页

  • 教育内部审计规范

    陈伟光主编2010 年出版352 页ISBN:9787107227639

    本书是《内部审计实务指南——第4号高校内部审计》文件及其解读,以及相关文件汇编。

  • 内部审计

    王宝庆,张庆龙主编2013 年出版216 页ISBN:9787565411748

    本书介绍内部审计的基本含义、内容、相关概念、历史演变及发展,以及开展单位内部审计的意义;介绍相应的财经法规、审计法规;介绍内部审计的工作程序,组织实施各项程序所必备的知识和必要技能;介绍部门、单位内部...

  • 教育审计管理规范

    周庆西著2013 年出版381 页ISBN:9787310041862

    本书以教育审计管理实务为主要内容,包括教育审计概述、教育审计程序、教育审计文书、教育审计案卷、教育审计质量、教育审计评估以及相关法规等基本内容。在这本书的框架中,以《中国内部审计准则》为指导,以《...

  • 审计学

    史元主编;陈凤霞,李视友副主编2012 年出版334 页ISBN:7040349443

  • 审计学 第2版

    张雪梅主编2012 年出版310 页ISBN:9787509209202

    本教材共14章,可分为三部分:第一部分为第一章至第四章,介绍审计的基本知识和相关准则;第二部分为第五章至第八章,介绍注册会计师审计的基本理论和基本方法;第三部分为第九章至第十四章,介绍注册会计师财务报表审计...

  • 做一个熟知审计的财务主管

    亦桐编著2013 年出版230 页ISBN:9787516402511

    本书针对财务主管了解审计知识和获取审计经验的现实需求而专门编著,涉及审计基础知识,重点介绍了审计领域的核心内容——风险导向审计,并对与企业业务循环密切相关的审计实务进行了详尽的解读,帮助财务主管掌握...

  • 审计报告行为风险机制研究

    张艳著2013 年出版202 页ISBN:9787514134056

    本书从审计师出具审计报告决策行为及决策绩效的研究视角,以审计风险理论为基础,从深层次探讨了影响审计报告行为的风险机制,并利用我国资本市场数据分别从财务报表审计和内部控制审计两个方面入手,对审计报告行...

  • 金多多财会日记 规范内部审计的28个技巧

    李玉周编著2013 年出版116 页ISBN:9787550409064

    金多多,从一本院校财经科班出身,也考过了几门CPA,拥有了初级会计职称。多多上班的单位是成都市一家小有名气的会计师事务所,在成都市属于中上水平。本书通过多多的工作实践,传授看懂和分析资产负债表、利润表、...

  • 教育内部审计质量控制和评价体系构建研究

    李骏修,吴小蕾主编2012 年出版142 页ISBN:9787552001990

    本书对教育内部审计的控制提出了可量化的评价和打分方法,体现了现实性和可操作性,为全国教育内部审计质量控制盒评价体系的构建提供了可操作的范例。附录中有对教育审计质量控制和评价八要素,三十多个条目的含...

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