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审计

  • 审计理论研究与探索

    刘国常等著2016 年出版216 页ISBN:9787514168693

    这本小册子属于论文集(共23篇),主要包括审计基本理论和政府审计方面的研究内容,一部分是我独立完成,一部分是与我的学生合作完成。与学生合作完成的论文除一篇特殊情况外,其余都是我作为第一作者的。上述论文绝大...

  • 内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究

    石恒贵著2016 年出版179 页ISBN:7514166556

    本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥作用的分析框架,内部审计通过与“其他三个治理主体”之间的协作能够发挥其治理作用。本书的研究内容...

  • 中国注册会计师继续教育审计案例 第4辑 学员手册

    中国注册会计师协会编2015 年出版437 页ISBN:9787509560150

    本书分为上下篇,上篇为财务审计案例,下篇为质量控制案例。上篇由10个案例组成,分别为:黄山电子公司商品销售审计案例,望潮公司采购与付款审计案例,五指山公司非经营性收益审计案例,紫金山公司存货审计案例,花果山公...

  • 高速公路管理单位内部审计工作读本

    智建成著2012 年出版374 页ISBN:7114097212

    本书结合高速公路管理单位内部审计实践需要,对其进行了疏理,其内容包括招投标、廉政建设、经济责任、财务管理,项目建设管理等内部审计所需要的内容。...

  • CIA考试指南 第3部分 内部审计知识要素

    (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版886 页ISBN:9787121294631

    Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应政策。本书是考试科目的第三科,详细阐述治理与商业道德、风险管理、组织结构、业...

  • 审计原理与实务 第2版

    王英姿编著2016 年出版425 页ISBN:9787564223809

    本书着重介绍了注册会计师年度财务报表审计的相关理论与实务,使学生在完成本课程的学习之后,能给个了解财务报表审计的全貌,并将之运用于实践。第二版是在总结国内外审计文献,并参照我国财政部于2014年批准颁...

  • 审计学

    郭莉,蔡竞云主编2016 年出版343 页ISBN:9787542949967

    本教材共分四篇十三章:“审计基本原理”阐述审计的性质、目标,审计工作底稿的要素及编制;“审计测试流程”阐述每个相关项目的审计目标及实质性程序;“完成审计工作与出具审计报告”阐述审计完成阶段的工作及审...

  • 国家治理现代化视域下的国家审计 分析与建议

    李明辉,刘笑霞著2016 年出版193 页ISBN:7514171341

  • 审计案例研究

    赵保卿主编2002 年出版192 页ISBN:7304023600

  • 黄河特色审计模式初探

    黄河水利委员会审计局编2015 年出版199 页ISBN:9787550901667

    本书共分五章,主要为黄河审计工作概况、黄河审计工作发展的历程沿革、黄河特色审计模式建设与探索、黄河特色审计模式的具体运用,内容审计长效机制的构建设想及相关制度、办法、资料等。供广大水利、工程单位...

  • 审计学 第2版

    程腊梅,姬霖,纪晶华主编2016 年出版333 页ISBN:9787302441779

    本书本教材以审计原理和注册会计师审计实务为主,结合新的企业会计准则和注册会计师审计准则体系内容,并借鉴国际审计惯例和经验,系统地阐述了审计的基本理论和实务操作。在内容上设计了审计与注册会计师职业、...

  • 中国审计学会2014年度合作课题研究报告选编

    中国审计学会编2015 年出版362 页ISBN:9787511924285

    2014年度中国审计学会与多省市审计学会和审计署驻地方特派办理论研究会,合作进行了审计组织方式创新课题研究和深化国有企业审计课题研究。合作研究课题完成后,中国审计学会组织了课题研究成果的交流。为了推...

  • 2016年中国财经审计法规选编 第19册

    《中国财经审计法规选编》编辑部编2016 年出版124 页ISBN:9787511926128

    本书收集选编了国务院及国务院办公厅、财政部、国家机关事务管理局、中直机关事务管理局、国务院国有资产监督管理委员会、国家新闻出版广电总局、国家知识产权局、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、国...

  • 内部审计的作用机理与治理效果

    李嘉明著2016 年出版180 页ISBN:9787562499343

    本书介绍了内部审计的相关理论,研究了内部审计与公司治理的关系,以及内部审计发挥作用的机制与效果,并进行了实证检验。

  • 内部审计工作法

    谭丽丽,罗志国等编著2017 年出版347 页ISBN:9787111558453

    本书由著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野,还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰...

  • 中国信息系统审计规范研究

    刘杰著2016 年出版197 页ISBN:7565424069

  • 高上高普特考丛书系列 会计审计法规

    王上达编著2006 年出版463 页ISBN:9578142714

  • 采购审计 采购招标监督管理

    高志刚编著2016 年出版347 页ISBN:9787514168990

    结合国资管理和政府采购两个领域的跨界经历,作者提出将采购招标监管作为制度防腐的治本措施,纳入国资监管改革顶层设计;建议各级政府授权国资委或财政部门新增国企采购招标监管职能,创建新型的采购招标制度、集...

  • 投资审计法规向导

    本书编委会编2016 年出版362 页ISBN:9787519400170

    本书从基本建设程序、招标投标、工程管理、违反工程造价管理有关规定、建设项目财务、保障房建设中的问题等六个方面,搜集、梳理了审计工作中常见违规违法行为300多种,进行了通过6个多月的经过多次的讨论、甄...

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