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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
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我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式
王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。
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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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50家国有企业内部审计发展报告与案例
中国内部审计协会编著2013 年出版429 页ISBN:9787516403419本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部审计的法律、政策环境;我国国有企业内部审计的状况和发展趋势;企业内部审计监管机制、国有资产的制度保障和审计评价;企业风险管...
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中国民营企业内部审计发展研究报告
李乾文,李昆著2015 年出版214 页ISBN:9787514141573本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行...
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后萨奥时代的内部审计报告
(美)苏珊·斯维茨尔著2008 年出版156 页ISBN:7802216206内部审计报告一直是内部审计理论界与实务界研究的重要内容,因为它记录着控制机制的运行过程与运行效果,记录着对受托责任履行情况的评价与建议,既是内部审计师与审计客户联系的纽带,也是控制机制见之于文,践之于...
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基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
李三喜,徐荣才著2013 年出版380 页ISBN:9787509209677本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制审计流程、审计实务,并配套提...