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大数据信息时代企业财务风险管理与内部控制研究
李艳华著2019 年出版146 页ISBN:9787206156175完善的企业内部控制对企业财务风险管理有很大的作用,同时,企业财务风险的管理对企业内部控制也存在一定的影响。他们二者相互影响、相互作用,但他们之间又存在一定的区别。本书通过对企业财务风险管理、企业...
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高校内部控制与风险防范
易艳红著2019 年出版214 页ISBN:9787515018652本书依托北京市教委科研计划项目--高校内部控制建设研究项目整理出版,包括高校内控体系建设综述、高校财务治理环境、高校预算管理控制、高校资产管理控制、高校资金管理控制、高校政府采购控制、高校决算管...
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析 2019版
企业内部控制编审委员会编著2019 年出版551 页ISBN:9787542960801本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...
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私募基金管理人内部控制实操指引
徐继金主编;黄天生,余伟权副主编2019 年出版467 页ISBN:9787509217559内部控制机制的设计是公司内部控制体系的重点。以获得收益为目的的私募基金投资者,需要通过建立相关的内部控制在降低风险。那么,公司应当如何按照内部控制框架和《内部控制指引》对内部控制体系的总体要求,从...
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
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