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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析
牛恺著2018 年出版295 页ISBN:9787115478764主要偏重于内审的实际执行,重在实操,从审计基础知识、实务操作两方面入手,详细介绍了实务操作的总体思路、财务管理审计、采购管理审计、销售管理审计、仓库管理审计、人事管理审计、行政管理审计、舞弊审计等...
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自愿性内部控制审计披露与资本成本 理论分析与经验证据
施继坤著2018 年出版182 页ISBN:9787563827770本书首先梳理了国内外关于信息披露与资本成本以及围绕内部控制展开的相关研究文献,其次运用契约经济学和信息经济学的经典理论,从契约理论、委托代理理论、信息不对称理论和信号显示理论出发深入分析内部控制...
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全国会计领军人才丛书 审计系列 审计学 实务与案例 学习指导书 第4版
李晓慧主编2018 年出版302 页ISBN:9787300261263本书是《审计学:实务与案例(第4版)》配套的学习指导书,本书以中国审计准则修订稿为指引,讲解了现代审计基本知识、理论和技能,旨在帮助学生熟悉审计执业工作环境及要求,培养应对复杂、重大、隐蔽性高的财务舞......
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现代风险导向审计与小型会计师事务所审计质量研究
胡晶玲2018 年出版250 页ISBN:9787561259641现代风险导向审计自20世纪90年代被提出以来,因其对审计效率以及审计效果都起到了促进作用,因此得到了广泛运用,但是主要是集中在大型会计师事务所。而小型会计师事务,在我国从数量上来说占有绝对优势,因此对小型...
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新审计报告准则解读及上市公司审计报告案例解析
本书编委会著2018 年出版479 页ISBN:9787514189469本书分为上下两篇,上篇新审计报告准则的总体变化及影响以及12项具体准则的变化和影响的具体解读。下篇对我国首年依据新审计报告准则出具的A+H股公司94份审计报告进行了收集和研究,其中对关键审计事项的分析...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 制度审计
郑石桥主编2018 年出版301 页ISBN:9787300259413本书首先对内部控制审计的相关概念进行了界定和辨析,从资本市场监管发展的角度对内部控制监管的逻辑进行分析,并阐述美国和我国内部控制监管的发展进程,进而对企业内部控制审计相关研究成果进行综述,并通过对上...
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