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现代风险导向审计与小型会计师事务所审计质量研究
胡晶玲2018 年出版250 页ISBN:9787561259641现代风险导向审计自20世纪90年代被提出以来,因其对审计效率以及审计效果都起到了促进作用,因此得到了广泛运用,但是主要是集中在大型会计师事务所。而小型会计师事务,在我国从数量上来说占有绝对优势,因此对小型...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 制度审计
郑石桥主编2018 年出版301 页ISBN:9787300259413本书首先对内部控制审计的相关概念进行了界定和辨析,从资本市场监管发展的角度对内部控制监管的逻辑进行分析,并阐述美国和我国内部控制监管的发展进程,进而对企业内部控制审计相关研究成果进行综述,并通过对上...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 绩效审计
郑石桥主编2018 年出版274 页ISBN:9787300258454虽然各国绩效审计呈现出不同的特色,但是,总体来说,20世纪70年代以来,绩效审计已经成为各国公共部门审计的重点,经济性、效率性和效果性是绩效审计的核心内容。我国自1983年恢复审计制度至今,绩效审计从独立探索、...
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建设工程管理审计知识读本
复旦大学审计处编2018 年出版583 页ISBN:9787309140934本书旨在帮助高等学校内部审计机构相关人员提高对建设工程管理审计的认识,了解建设工程管理审计的概念、内涵、程序等相关知识,并提供有关案例参考和制度依据。本书共分为五章以及附录。第一章为“建设工程管...
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新政策下财会管理全案丛书 最新内部控制管理操作实务全案
贺志东著2018 年出版1096 页ISBN:9787121330063全书共19章。内容包括组织架构、人力资源、发展战略、社会责任、企业文化、资金活动、担保业务、采购业务、生产业务、研究与开发、销售业务、工程项目、业务外包、成本费用、合同管理、全面预算、内部信息...
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
企业内部控制编审委员会编著2018 年出版545 页ISBN:9787542957207本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...
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全国会计领军人才丛书会计系列 内部控制与风险管理 第2版
池国华,朱荣主编2018 年出版326 页ISBN:9787300259437本书基于COSO发布的《内部控制——整合框架》和《企业风险管理——整合框架》,以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》等编写,强调风...
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企业财务管理与内部控制体系构建
徐静,姜永强著2018 年出版244 页ISBN:9787558153044本书在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,全书以企业内部控制与财务管理的实践逻辑为主线,根据我国企业的实情,对企业内控与财务管理体系设计进行全面阐述,既有理论讨论,也有案例解读,更有经验总结。.....
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财务成本管理与内部控制实用全书
李岩,王萌编著2018 年出版229 页ISBN:9787121342943本书以最新的财务理论为基础,紧密结合实务工作,以《中华人民共和国会计法》、最新的《企业会计准则》体系为依据,结合作者多年的实际工作经验,对财务管理、管理会计及内部控制等领域的相关内容进行了详细的阐述...