当前位置:首页 > 名称

大约有3,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0093秒)

为您推荐: 企业内部审计 企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析 企业内部控制流程手册 内部审计 内部控制审计 内部审计文书制作与范例

  • 内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析

    牛恺著2018 年出版295 页ISBN:9787115478764

    主要偏重于内审的实际执行,重在实操,从审计基础知识、实务操作两方面入手,详细介绍了实务操作的总体思路、财务管理审计、采购管理审计、销售管理审计、仓库管理审计、人事管理审计、行政管理审计、舞弊审计等...

  • 增值 内部审计实战经典案例

    梁雄编著2018 年出版403 页ISBN:7542956651

  • 自愿性内部控制审计披露与资本成本 理论分析与经验证据

    施继坤著2018 年出版182 页ISBN:9787563827770

    本书首先梳理了国内外关于信息披露与资本成本以及围绕内部控制展开的相关研究文献,其次运用契约经济学和信息经济学的经典理论,从契约理论、委托代理理论、信息不对称理论和信号显示理论出发深入分析内部控制...

  • 企业内部控制 理论与实践

    胡为民,林斌编著2018 年出版224 页ISBN:9787121347511

    本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内...

  • 施工企业内部控制

    刘正昶,商德福编著2018 年出版270 页ISBN:9787511553072

    本书以内部控制的标准与评价方法,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述,并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及...

  • 企业内部控制精细化设计与实务案例

    罗胜强主编;李培辉,赵团结,刘爱军编委2018 年出版608 页ISBN:9787542957511

    本书没有全面阐述相关理论,而更加强调实务操性性,强调以风险为导向的内部控制,风险管理是内部控制的基础,内部控制是风险管理的合理保证,将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略,高度体现了.....

  • 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析

    企业内部控制编审委员会编著2018 年出版545 页ISBN:9787542957207

    本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...

  • 企业内部控制 基本规范及配套指引案例讲解

    企业内部控制编审委员会编2018 年出版553 页ISBN:9787542957191

    本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而...

  • 企业发展战略与内部控制

    饶亮著2018 年出版253 页ISBN:9787558129766

    企业的成功来自于企业家对战略的把握能力和对经营的控制能力。本书从制度学的角度,建构了企业组织结构,全面预算管理、业绩评价与激励机制体系和有效控制企业财务战略的实施要点,通过对财务战略实施的控制,不断...

  • 多元化、内部控制企业价值

    赵洁著2018 年出版163 页ISBN:9787514194081

    本书在多元化、内部控制企业价值的新框架下对内部控制经济后果进行了探讨,一是从内部控制的角度,对于多元化经营战略的可行性,对于多元化经营与企业价值关系的影响上,提供了新的解释依据;二是从多元化经营战略...

学科分类
返回顶部