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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析
企业内部控制编审委员会编著2018 年出版545 页ISBN:9787542957207本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为...
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企业内部控制精细化设计与实务案例
罗胜强主编;李培辉,赵团结,刘爱军编委2018 年出版608 页ISBN:9787542957511本书没有全面阐述相关理论,而更加强调实务操性性,强调以风险为导向的内部控制,风险管理是内部控制的基础,内部控制是风险管理的合理保证,将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略,高度体现了.....
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内控总监工作笔记 企业内部控制工作法及案例解析
王海荣著2018 年出版224 页ISBN:9787115480187作者试图剥去披在内控身上的层层盔甲,直击内控的实质。用朴实的话语在真实的语境下述说内控,并辅以漫画解读。作者详细介绍了关于内控的误读、内控是什么、为什么要做内控、内控控什么、内控谁来做、内控部门...
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历史课标解析与史料研习丛书 历史课标解析与史料研习 国家制度与社会治理
刘松柏,何成刚,梁晓东主编2018 年出版336 页ISBN:9787309139990本书是“历史课标解析与史料研习丛书”中的一册,涉及课程标准中国家制度与社会治理模块。内容根据普通高中历史课程标准,设计20个左右的专题,每个专题从学术引领、微课设计、教学资源三个方面进行构建。以历史...
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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析
牛恺著2018 年出版295 页ISBN:9787115478764主要偏重于内审的实际执行,重在实操,从审计基础知识、实务操作两方面入手,详细介绍了实务操作的总体思路、财务管理审计、采购管理审计、销售管理审计、仓库管理审计、人事管理审计、行政管理审计、舞弊审计等...
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私募股权基金 制度解析与业务实践
高蔚卿,王晓光著2018 年出版373 页ISBN:9787509391020本书从私募股权的基础知识、业务实践以及法律财税上中下三篇全面介绍私募股权基金的制度架构和业务实践操作。基础知识主要在于厘清与私募股权投资基金相关的概念的内涵和外延,减少因不当使用相关概念造成的...
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明朝白银、海洋贸易与制度内卷 解析李约瑟之谜
康第著2018 年出版220 页ISBN:9787229124953本书通过对史料的整理,通过对突发的历史事件——美洲白银大量开发,并通过海洋贸易流入中国,试图寻找出导致明朝海洋贸易政策由开放到封闭转变的原因。并在新制度经济学的框架内,从一个侧面对这一近代东方停滞的...
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企业内部控制 理论与实践
胡为民,林斌编著2018 年出版224 页ISBN:9787121347511本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内...