大约有4,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0105秒)
为您推荐: 企业内部审计 企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析 企业内部控制流程手册 内部审计 内部控制审计 内部审计文书制作与范例
-
现代企业内部审计实务全书
本书编委会2017 年出版474 页ISBN:9787502848118本书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审...
-
21世纪高等学校规划教材 财经管理与应用 企业内部控制审计 第2版
盛永志,唐秋玲著2017 年出版241 页ISBN:9787302470311在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、...
-
内部审计流程操作规范
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版414 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
-
内部审计流程操作规范(汇编)
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
-
企业内部控制规范手册 第3版
姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...
-
企业内部控制流程手册 第3版
许国才,徐健著2017 年出版246 页ISBN:9787115463913本书采用“管理流程+业务流程+核心流程+支持流程”的展现形式,将内部控制风险防范、职责权限划分、任务事项分配等内容全部融入到流程的描述中。全书包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资...
-
企业内部控制实施细则手册 第3版
周常发编著2017 年出版264 页ISBN:9787115461643本书按照“目标+风险+流程+制度”四位一体的方式进行写作的,是一本详实的企业内部控制实施细则手册。本书细化了组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业...
-
-
-
