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柳州审计工作实践与研究 2
莫晓钢主编2016 年出版606 页ISBN:9787219101070本书主要收录了从柳州市审计系统中精选的80篇科研课题报告、审计论文,以及审计工作的典型案例,内容主要涉及经济责任审计、绩效审计、管理审计、信息化审计、投资审计、资源环保、民生审计等七大类。本书的出...
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内部审计的作用机理与治理效果
李嘉明著2016 年出版180 页ISBN:9787562499343本书介绍了内部审计的相关理论,研究了内部审计与公司治理的关系,以及内部审计发挥作用的机制与效果,并进行了实证检验。
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商业银行内部审计基本理论与方法
倪存新著2016 年出版405 页ISBN:9787550423411本书共分5篇31章,分别探讨了商业银行内部审计基本理论、内部控制审计及其内部控制评价、授信业务审计、经营管理审计、审计管理实务等内容,并详细介绍了商业银行内部审计理论与实务。本书理论结合实际,便于读...
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广东省教育内部审计规范
广东省教育厅编2016 年出版248 页ISBN:7536156286为了适应新形势下教育内部审计工作的变化和发展,进一步加强审计基础工作,规范审计行为,全面提高审计质量,广东省教育厅审计室交由广东省教育审计协会牵头,集合全省教育审计的骨干力量对原《广东教育审计规范(200....
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CIA考试指南 第2部分 内部审计实务
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼(S.Rao Vallabhaneni)著2016 年出版438 页ISBN:9787121294167Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调整考试科目和相应的政策。本书是考试科目的第二科,详细阐述管理内部审计职能、管理个人业务、欺诈...
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内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究
石恒贵著2016 年出版179 页ISBN:7514166556本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥作用的分析框架,内部审计通过与“其他三个治理主体”之间的协作能够发挥其治理作用。本书的研究内容...