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管理审计操作案例分析
中天恒管理审计编写组著;高雅青,李三喜丛书主编2015 年出版303 页ISBN:9787509213612本书阐述了管理审计的内涵,界定了管理审计的范围,探索了管理审计落地实施的路径,以案例分析的形式从操作层面对业务经营管理审计、人力资源管理审计、设备管理审计、新产品开发管理审计、固定资产投资管理审计...
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澳大利亚联邦预算管理、政府会计和决算(财务报表)审计
刘力云主编2015 年出版723 页ISBN:9787511922595为借鉴发达国家的先进经验,推动我国政府预算管理、会计改革和决算审计工作,审计署派出培训团赴澳大利亚堪培拉大学,参加了财政决算审计专题培训。本书是培训团对4个专题的研究成果进行汇总提炼所撰写的研究报...
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经济管理学科前沿研究报告系列丛书 会计(审计)学学科前沿研究报告
陈宋生,罗少东主编2015 年出版349 页ISBN:9787509636510本书系统梳理了2011年会计(审计)学学科理论研究的最新进展,精选了国内外与财务管理理论相关的15篇中文期刊论文、15篇英文期刊论文、14本中文图书、16本英文图书,并整理了2011年国内外重要的会计(审计)学术会议...
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审计署审计结果公告汇编(2012)
审计署政策研究室编2015 年出版499 页ISBN:9787511924872审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2012年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2010年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
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审计署审计结果公告汇编(2011)
审计署政策研究室编2015 年出版516 页ISBN:9787511924889审计结果公告是审计署向社会公开有关审计报告、审计意见书、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告。本书是审计署2011年审计结果公告的汇编,主要内容包括:2009年度中央预算执行情况和其他财政收支的审...
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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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