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    杨志国编著2014 年出版0 页ISBN:

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    罗怀敬著2014 年出版219 页ISBN:9787560751863

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  • 信息系统审计、控制与管理

    陈耿,韩志耕,卢孙中编著2014 年出版435 页ISBN:9787302338390

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  • 商业银行操作风险管理内部控制评价理论与方法

    周玮著2014 年出版585 页ISBN:9787504974617

    近年,国内商业银行内部控制评价工作经历了巨大的改造,在吸收国外先进经验的基础上,结合我国情况全面重造,本书可以说是这一进程的结晶。作者已经有2本专著出版,本书耗时3年完成,可以成为相关专业领域的权威范本.....

  • 审计项目实施与管理

    万明云,吴华松主编2014 年出版367 页ISBN:9787564517953

    本书以审计业务实施程序的需求为主线,根据《国家审计准则》(署8号令)具体规定,参照审计署文书格式及相关内容提要编写。本书内容包括审计程序的管理控制、审计实施重点环节操作控制办法、审计执法相关文书格式...

  • 供电企业内部控制与风险管理

    孙晓红,葛岚,拜克明主编2014 年出版227 页ISBN:9787517016779

    为了改进供电企业内部控制与风险管理,促进供电企业的持续、健康、稳定发展,基于国内外相关理论,结合我国电力体制改革背景、供电企业自身的特点和发展战略及监管部门的要求,组织编写了《供电企业内部控制与风险...

  • 公允价值审计风险定价研究

    郝玉贵著2014 年出版209 页ISBN:9787514147049

    本书是以我国新会计审计准则(2006)规定的允许采用公允价值计量模式和大力实施现代风险导向审计模式(简称“双模式”)以及金融危机(2008)为背景,规范研究“双模式”对审计市场定价的影响机理,分析构建了“审计公......

  • 事业单位内部控制与管理

    魏明,夏立均,贾玉凤编著2014 年出版331 页ISBN:9787514139495

    本书是为迎合事业单位内部控制规范的执行而编写的辅导教材,共四篇十七章,讲述了事业单位内部控制的各个层面的操作流程及控制点。立足于我国事业单位的实际情况,面向事业单位管理层、财会人员和业务人员,知道事...

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    瓦加,阿瓦斯蒂,佐瑞克编;国家税务总局大企业税收管理司译2014 年出版138 页ISBN:9787567801219

    本书是一本会议文集。世界银行集团和国际税收对话论坛于2009年12月在伊斯坦布尔举办风险导向税务审计会议,来自欧洲及亚洲20多个国家的税务管理人员与国际专家就实施风险导向审计相关的技术问题进行了深入探...

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