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制造业企业内部控制审计实务操作指南 下
北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...
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中外国有企业内部审计比较研究
刘琼等著;万建发主编;张志前副主编2014 年出版180 页ISBN:9787513315951党的十八届三中全会决议及2014年政府工作报告均高度重视国有企业改革与公司治理工作,多个省市、多家中央及地方国有企业已开展实施新一轮的国有企业改革。在新的国企改革背景下,如何加强激励与监督、完善分权...
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中国内部审计操作实务 从2014年1月1日起执行
贺志东编著2014 年出版382 页ISBN:9787121233555本书是新政策下的第一部内部审计实务操作指南,依据自2014年1月1日起施行的《中国内部审计准则》精心编写。全书共5篇13章,紧紧围绕新内部审计准则,全面涵盖内部审计综合知识、内部审计作业准则、内部审计业务...
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企业内部控制操作实务与案例分析
杨洪涛著2014 年出版186 页ISBN:9787550413740本书在逻辑结构上,根据基本规范、应用指引、评价审计的不同情况,采取差异化解读与传授策略,对基本规范进行阐释,重在讲透管理道理、控制原理与作用,并通过相关知识介绍,带领读者进入内部控制的全新境界。本书内.....
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内部审计理论与方法 基于2013内部审计准则的解释
张庆龙,沈征主编2014 年出版320 页ISBN:9787509553800本书是北京国家会计学院审计与风险管理专业系列丛书之一,也是中国内部审计协会内部审计发展研究中心推荐书籍。全书从内部审计概述展开,阐述了内部审计的职业道德、内部审计过程、技术、报告及内部审计过程中...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计基础
中审网校编2014 年出版276 页ISBN:9787545434217本书基本内容为:第一章:介绍内部审计的相关概念和《国际内部审计专业实务框架》的基本内容。第二章:介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,并阐述相关知识要点。第三章:介绍内部审计程序,包括在各个阶.....
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 2 内部审计实务
中审网校编2014 年出版277 页ISBN:9787545434224本书内容为:第三章:介绍内部审计程序,包括在各个阶段开展的工作。第四章:从内部审计的确认业务和咨询服务两大方面来讲述审计业务的实施。第五章:介绍舞弊调查程序以及舞弊调查的相关要点。第六章:介绍各类审计.....
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 3 内部审计知识要素
中审网校编2014 年出版256 页ISBN:9787545434231本书内容为:第七章:学习企业经营过程中涉及的相关知识。第八章:包括财务会计和管理会计在内的相关会计知识。第九章:包括经济学、金融方面的基础知识,此外还涉及到税收、法律的介绍。第十章:介绍信息技术方面应.....
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本质安全型发电企业安全风险控制指导手册 火力发电手册
中国大唐集团公司编2014 年出版426 页ISBN:9787512360112随着企业的快速多元化发展,新产业、新技术、新工艺、新材料、新装备带来的安全风险增多,原有管理人才、技术人才被不断稀释,同时国家对安全生产也提出了更高的标准和要求,企业安全生产管理的难度不断加大,安全生...
