当前位置:首页 > 名称

大约有2,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0133秒)

为您推荐: 企业内部控制 企业内部控制流程手册 企业内部控制体系 国际企业内部控制 企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析 工业企业内部控制

  • 企业内部控制

    刘胜强编著2014 年出版253 页ISBN:9787302352389

    本书构建了以“一个核心理念(Philosophy),两大系统平台(System),五项基础要素(Element),四类制度体系(Institution),八大企业家修养(Competency)”为主体的“PSEIC”模型。...

  • 中外国有企业内部审计比较研究

    刘琼等著;万建发主编;张志前副主编2014 年出版180 页ISBN:9787513315951

    党的十八届三中全会决议及2014年政府工作报告均高度重视国有企业改革与公司治理工作,多个省市、多家中央及地方国有企业已开展实施新一轮的国有企业改革。在新的国企改革背景下,如何加强激励与监督、完善分权...

  • 企业内部控制规范化操作全案

    郭小静等编著2014 年出版445 页ISBN:9787111444312

  • 制造业企业内部控制审计实务操作指南 下

    北京注册会计师协会编2014 年出版403 页ISBN:9787514147520

    本指南共十四章,旨在为注册会计师加深对制造业企业内部控制审计的理解,提高注册会计师内部控制审计执业能力,把握内部控制审计执业风险。本书将审计程序、审计思路与审计工作底稿有机融为一体,通过重点讲解审计...

  • 企业内部控制

    刘永泽,池国华主编2014 年出版403 页ISBN:9787302375142

    本教材以我国的企业内部控制规范指引为依据,侧重于企业内部控制制度的设计,强调可操作性和实用性。全书穿插了大量实际案例,除引导案例以外,还对各要素、各业务主要风险点和关键控制措施辅之以相应的案例。...

  • 运用国际审计准则执行中小企业审计指南

    国际会计师联合会发布;中国注册会计师协会组织翻译2014 年出版543 页ISBN:9787509550595

    本指南为国际审计准则的运用提供了非权威性的指导。它不能取代阅读国际审计准则,而是作为国际审计准则的补充,帮助执业人员在中小企业审计中一致地执行这些准则。本指南通过解释或阐述性举例,旨在使执业人员更...

  • 国家审计的国有企业审计目标及效果研究

    李小波著2014 年出版168 页ISBN:9787511921987

    国有企业审计是国家审计的一个重要组成部分,本书首先从审计的逻辑起源出发,认为国家审计源起于所有权与经营权相分离而产生的委托代理理论、公共受托经济责任,又发展丰富于民主政治理论。其次,从制度变迁出发,运...

  • 企业内部控制》同步综合练习

    聂新军主编;李军华,唐晓东副主编2014 年出版194 页ISBN:9787030417992

    企业内部控制同步综合练习》分为十个章节,每一章包括“考核内容”、“重点和难点”和“同步综合练习”三部分内容,“同步综合练习”具体分为“单项选择题”、“多项选择题”、“简答题”、“论述题”和“案...

  • 新编小型企业会计、税务、审计一本通

    陈玉洁,吴强编著2014 年出版270 页ISBN:9787210067153

    本书从小型企业财务的规范化、标准化入手,分十三章从会计、税务、审计三方面,详细介绍了小型企业相关知识、货币资金、应收账款、存贷、对外投资、固定资产、无形资产和长期待摊费用、流动负债、长期负债、应...

  • 企业内部控制操作实务与案例分析

    杨洪涛著2014 年出版186 页ISBN:9787550413740

    本书在逻辑结构上,根据基本规范、应用指引、评价审计的不同情况,采取差异化解读与传授策略,对基本规范进行阐释,重在讲透管理道理、控制原理与作用,并通过相关知识介绍,带领读者进入内部控制的全新境界。本书内.....

返回顶部