当前位置:首页 > 名称

大约有1,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0064秒)

为您推荐: 内部审计 内部审计风险管理 企业内部审计 国际注册内部审计师cia考试应试指南 内部审计计划 内部审计报告

  • 基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板

    李三喜,徐荣才著2013 年出版380 页ISBN:9787509209677

    本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制审计流程、审计实务,并配套提...

  • 企业内部控制评价与审计

    韩晓梅编著2013 年出版197 页ISBN:7512115576

  • 内部控制审计

    姚刚著2013 年出版207 页ISBN:9787509548653

    本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控制审计目标及其实现机制、内部控制有效性及其价值判断标准、内部控制有效性评价与审计结论形成等方...

  • 内部控制 应用评价审计

    邵瑞庆主编2013 年出版289 页ISBN:9787542939371

    顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计问题,以会计准则的国际化、国际财务报告准则的发展趋势和我国的应对为主题,分会计、审计准则国际趋同;会...

  • 审计内部审计科研课题研究报告 2011-2012

    中国内部审计协会编2013 年出版698 页ISBN:7511915498

  • 内部控制与现代审计初探

    胡志容著2013 年出版319 页ISBN:9787506836746

    本书以现代审计为范围,对内部审计、注册会计师审计以及它们与内部控制之间的关系等诸多问题,从理论到实践作了与时俱进的多角度多方面的分析、探索和思考,具有较强的理论价值、创新价值和实践价值,是审计人员、...

  • 内部控制、会计信息与审计质量

    刘桂春著2013 年出版160 页ISBN:9787542939463

    中国资本市场上频频曝出财务丑闻,监管者几经修订会计准则及证券监管法规,出台并实施了内部控制系列规范,这些对提高公司治理水平及会计信息质量是否有显著影响?会计信息是连接公司与投资者的纽带,内部控制的目标...

  • 内部审计

    王宝庆,张庆龙主编2013 年出版216 页ISBN:9787565411748

    本书介绍内部审计的基本含义、内容、相关概念、历史演变及发展,以及开展单位内部审计的意义;介绍相应的财经法规、审计法规;介绍内部审计的工作程序,组织实施各项程序所必备的知识和必要技能;介绍部门、单位内部...

  • 三友会计论丛 第13辑 内部控制审计 信号传递、价值相关性与监督效应

    吴益兵著2013 年出版164 页ISBN:9787565410352

    本书在作者的博士论文基础上修改而成,作者采用规范研究和实证研究相结合的研究方法,对内部控制审计的动机、市场反应和内部控制效率关系进行研究。...

  • 内部审计学 第2版

    时现主编;章之旺,剧杰,李曼等副主编2013 年出版350 页ISBN:9787511912442

    本书以IPPF为主导,充分结合《内部审计基本准则》对内部审计宗旨、责任和范围等进行界定,从时间和地域两个维度阐释内部审计本质、属性和基本特征,全面阐释内部审计的内涵、外延及程序、方法。...

返回顶部