大约有6,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0220秒)
为您推荐: 企业内部审计 企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析 企业内部控制流程手册 内部审计 内部控制审计 内部审计文书制作与范例
-
-
内部审计 公司免疫系统提升企业价值
德勤企业风险管理服务部编2013 年出版49 页ISBN:9787313094025本书重点探讨了内部审计对于企业风险管理、内部控制的重要性与作用。本书具有较高的理论与实践价值,适合公司审计人员参考阅读。
-
企业内部审计的47个技巧
王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...
-
50家国有企业内部审计发展报告与案例
中国内部审计协会编著2013 年出版429 页ISBN:9787516403419本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部审计的法律、政策环境;我国国有企业内部审计的状况和发展趋势;企业内部审计监管机制、国有资产的制度保障和审计评价;企业风险管...
-
企业法律与管理实务操作系列 企业内部控制法律实务操作指导 增订版
胡天森主编;聂成涛副主编;傅宁,朱卫江,梁化情等编2013 年出版339 页ISBN:9787509343807本书对企业的主要法律风险进行了针对性的研究,探讨了如何从企业内部对法律风险进行控制,阐述了企业法律风险的种类及内部控制的整套措施,为企业内部控制法律风险提供了全面的蓝图,是企业相关工作人员学习参考的...
-
企业内部控制规范性操作实务
张玉,邱胜利编著2013 年出版537 页ISBN:9787516404294本书吸收和借鉴国际内部控制相关标准和技术指南精髓,为企业内部控制体系建设提供了各项业务控制流程的全套示例,较好地解决了企业内部控制标准化实务的可操作性问题,并辅之以大量的实际经典案例加以例解,从而有...
-
内部控制与企业风险管理 实务操作指南
胡为民编著2013 年出版375 页ISBN:9787121205026本书在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,根据我国企业的实情,对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述。全书分为3部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内...
-
基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
李三喜,徐荣才著2013 年出版380 页ISBN:9787509209677本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制审计流程、审计实务,并配套提...
-
-
内部控制 应用评价审计
邵瑞庆主编2013 年出版289 页ISBN:9787542939371顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计问题,以会计准则的国际化、国际财务报告准则的发展趋势和我国的应对为主题,分会计、审计准则国际趋同;会...
