大约有2,000项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0228秒)
为您推荐: 企业内部控制 企业内部控制流程手册 企业内部控制体系 国际企业内部控制 企业内部控制主要风险点 关键控制点与案例解析 企业内部审计实务详解审计程序实战技法案例解析
-
-
内部审计 公司免疫系统提升企业价值
德勤企业风险管理服务部编2013 年出版49 页ISBN:9787313094025本书重点探讨了内部审计对于企业风险管理、内部控制的重要性与作用。本书具有较高的理论与实践价值,适合公司审计人员参考阅读。
-
企业内部审计的47个技巧
王雯雯编著2013 年出版278 页ISBN:9787115331762本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键点、购货循环的审计关键点、生产存货的审计关键点、投融资的审计关键点、货币资金的审计关键点、所...
-
小型企业财务报表审计工作底稿编制指南2013 适用于审计执行企业会计准则的小型企业
中注协著2013 年出版459 页ISBN:9787509543092最近几年审计准则的修订、职业道德守则的发布和小企业会计准则的颁布实施,对小型企业审计业务提出了新的要求。本指南是在2008年出版的指南的基础上进行的修订,包括初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、...
-
小型企业财务报表审计工作底稿编制指南 适用于审计执行企业会计准则的小企企业
中国注册会计师协会编2013 年出版411 页ISBN:9787509543108最近几年审计准则的修订、职业道德守则的发布和小企业会计准则的颁布实施,对小型企业审计业务提出了新的要求。本指南是在2008年出版的指南的基础上进行的修订,包括初步业务活动工作底稿、风险评估工作底稿、...
-
50家国有企业内部审计发展报告与案例
中国内部审计协会编著2013 年出版429 页ISBN:9787516403419本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部审计的法律、政策环境;我国国有企业内部审计的状况和发展趋势;企业内部审计监管机制、国有资产的制度保障和审计评价;企业风险管...
-
-
-
-
企业内部控制与制度设计
张远录主编;吕宝军,毛金妹,张晓天副主编2013 年出版275 页ISBN:9787300164403本书是一本真正具有可操作性和实用性的内部控制制度设计操作指南。全书所有章节都侧重企业内部控制制度的设计与操作。