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高速公路管理单位内部审计工作读本
智建成著2012 年出版374 页ISBN:7114097212本书结合高速公路管理单位内部审计实践需要,对其进行了疏理,其内容包括招投标、廉政建设、经济责任、财务管理,项目建设管理等内部审计所需要的内容。...
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信用风险内部评级审计实务
中国工商银行内部审计局著2012 年出版387 页ISBN:9787504965462本书体现了中国工商银行对信用风险审计相关理论、制度规范和实践经验的梳理和归纳,旨在为从事内部评级建设、应用以及监督领域探索和实践的银行家、审计师们提供有益的借鉴。...
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现代风险导向内部审计研究
郝桂岩著2012 年出版171 页ISBN:9787560190082本书内容横跨审计理论、管理理论、受托责任理论、系统论、控制论、公司治理理论等领域;纵越古代、近代、现代以及当代内部审计理论与实践,从管理理论的发展中研究内部审计的演进以及各阶段所表现出的特点,并洞...
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内部控制与风险管理 理论、实务与案例
李晓慧,何玉润编著2012 年出版270 页ISBN:9787300163659本书围绕内部控制要素、设计、评价、审计和披露几个方面凸现实务操作的流程、底稿以及案例,本书搜集整理了大量的国内外企业的真实案例,行文活泼生动,将枯燥严肃的审计问题以鲜活的案例展现出来。...
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企业内部控制与风险管理 第2版
秦荣生,张庆龙编著2012 年出版286 页ISBN:9787514118537本书重点介绍了内部控制的设计、评价、审计等方法,并对与企业内部控制相关的公司治理和内部审计做了深入介绍。全书通过大量的案例分析,使企业的管理人员和广大财会人员能够深入理解和较熟练掌握内部控制设计...
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政府审计绩效管理研究
李凤雏编著2012 年出版205 页ISBN:9787030334664本书以政府审计绩效管理为研究对象,通过对目前我国政府审计绩效管理客观、系统的分析,提出了政府审计绩效管理的理念,并详细论述了我国开展政府审计绩效管理的基础、审计绩效评价、审计绩效管理模式和完善策略...
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煤炭企业内部控制研究 基于全面风险管理的视角
李静编2012 年出版201 页ISBN:9787509617199本书基于煤炭企业生产经营特点和整个行业发展现状,将煤炭企业内部控制理论与全面风险管理有机融合,阐述基于风险管理煤炭企业内部控制框架的构建以及评价机制,对实现煤炭企业战略目标,促进煤炭企业健康有序地发...