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持续经营审计判断质量的改进研究
张晓岚,张超著2011 年出版289 页ISBN:9787542930873本书在充分整理相关研究成果的基础上,运用质量改进理论、有限理性理论等基本理论,结合审计判断的专业理论,通过分析构建了审计判断质量改进的实现框架:改进动因、改进措施和改进效果。随后,在该实现框架指导下,.....
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基于规模视角的我国会计师事务所审计质量研究
孙永军著2011 年出版221 页ISBN:9787514110999本书从规模角度对审计质量过程和结果进行统一,构建审计质量影响因素体系,在当前制度背景和理论基础之上,实证检验了规模不同的会计师事务所审计质量的差异和途径以及规模变更中同一会计师事务所的审计质量措施...
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...