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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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税务稽查审计型检查工作底稿指引
孙瑞标主编2011 年出版320 页ISBN:9787802356115本书是审计型检查工作底稿,分四部分:一是风险评估。二是控制测试。三是实质性程序。四是纳税遵从评价。
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信息化环境下企业审计的技术方法
《企业审计制度方法与技术建设》课题组编著2011 年出版154 页ISBN:9787511908490本书为审计署企业审计司在充分借鉴我国计算机审计理论研究成果,深入总结近年来企业计算机审计实践的基础上主持编写的。全书分为四个部分:一为概述;二为企业数据采集整理;三为信息化环境下企业审计数据分析方法...
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中国税务审计制度和方法研究
姚君著2011 年出版246 页ISBN:9787802355934本书主要使用经济学的研究方法,借鉴国际先进经验,完善适合中国国情的科学合理的税收审计框架,从而实现有效地税务审计。
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会计和审计中的判断与决策
(美)罗伯特·H·阿什顿等主编2011 年出版318 页ISBN:9787300138985本书是会计和审计领域内关于决策与判断研究的扛鼎之作,回顾了决策研究二十多年的历程,分析了企业管理者、投资者、审计师和债权人的日常判断,还考查了应用决策的成本与效益,并为未来研究提出了参考建议。...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 3 经营分析和信息技术
中审网校主编2011 年出版249 页ISBN:9787545407891本书包括学习企业经营过程中涉及的相关知识,财务会计和管理会计等相关会计知识及模拟卷两套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。
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矿业上市公司技术信息披露与技术审计
张俊芝著2011 年出版170 页ISBN:9787116071520矿业上市公司技术信息披露与技术审计,矿业上市公司技术信息披露的博弈讨论,矿业上市公司融资独立技术审计动因分析,矿业上市公司技术信息披露与技术审计体系研究。...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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连续审计研究 理论体系、技术架构与应用实施
阚京华编2011 年出版239 页ISBN:9787504740113本书主要围绕连续审计的各方面进行研究:连续审计的基本理论知识;技术架构问题;实施问题以及可行性。