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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 1 内部审计在治理、风险和控制中的作用
中审网校编2011 年出版268 页ISBN:9787545407914本书包括四方面内容:介绍内部审计的相关概念,介绍内部审计在治理、风险和控制中的角色与职责,介绍内部审计程序及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 2 实施内部审计业务
中审网校著2011 年出版276 页ISBN:9787545407907本书包括内部审计程序、从内部审计的确认业务和咨询服务两方面来讲审计业务的实施,介绍舞弊调查程序以扩舞弊调查的相关要点,介绍各类审计工具的应用及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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企业内部控制评价及审计指引配盘课件
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...
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内部审计若干问题研究
谌小红编2011 年出版232 页ISBN:9787504738363中国物资出版社即将出版的《内部审计若干问题研究》一书探讨在有中国特色社会主义市场经济环境下,内部审计的规律性,提出相应的对策,探求有意义的启示。...