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税务稽查审计型检查工作底稿指引
孙瑞标主编2011 年出版320 页ISBN:9787802356115本书是审计型检查工作底稿,分四部分:一是风险评估。二是控制测试。三是实质性程序。四是纳税遵从评价。
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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正确处理新时期人民内部矛盾,做好新形势下群众工作党员干部学习读本
颜晓峰主编2011 年出版261 页ISBN:9787511503084本书主要探讨在新时期如何处理人民内部矛盾,做好群众工作,不仅是各级党政领导干部思想上解疑释惑的学习读本,也是工作中处理实际问题的参考手册。...
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正确处理人民内部矛盾做好新形势下群众工作党员干部读本
张荣臣,谢英芬著2011 年出版361 页ISBN:9787510703478本书按照胡锦涛总书记的有关讲话精神,从做好群众工作的重要意义、新形势下群众工作的特点、做好新形势下群众工作的基本要求、主要内容和方式方法、加强党对群众工作的领导等方面进行了阐述。书中收录了胡锦...
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正确处理新时期人民内部矛盾,做好新形势下群众工作基本原则与实例启示
本书编辑组编2011 年出版190 页ISBN:9787511502957本书主要探讨在新时期如何处理人民内部矛盾,做好群众工作,既有领导干部实践层面的深层思考,也有专家学者理论层面的深刻解读,还有来自省市区县的典型实例,不仅是各级党政领导干部思想上解疑释惑的学习读本,也是.....
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国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题 2 实施内部审计业务
中审网校著2011 年出版276 页ISBN:9787545407907本书包括内部审计程序、从内部审计的确认业务和咨询服务两方面来讲审计业务的实施,介绍舞弊调查程序以扩舞弊调查的相关要点,介绍各类审计工具的应用及模拟卷三套。每部分知识点后都附有训练习题,共600题。...
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我国商业银行内部控制评价研究 基于内部审计视角
李健飞编2011 年出版233 页ISBN:9787514108170本书对如何认识和实施商业银行内部控制评价,从理论到实践进行了系统深入的探讨和研究。对内部控制及评价的相关理论、评价内容、评价途径、评价方法进行了深刻的阐述。...
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内部审计若干问题研究
谌小红编2011 年出版232 页ISBN:9787504738363中国物资出版社即将出版的《内部审计若干问题研究》一书探讨在有中国特色社会主义市场经济环境下,内部审计的规律性,提出相应的对策,探求有意义的启示。...
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电网企业内部审计实务
宋志华主编2011 年出版402 页ISBN:9787512317802本书在介绍内部审计的基本理论与基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并辅以一定的审计实例与审计案例。...