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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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税务稽查审计型检查工作底稿指引
孙瑞标主编2011 年出版320 页ISBN:9787802356115本书是审计型检查工作底稿,分四部分:一是风险评估。二是控制测试。三是实质性程序。四是纳税遵从评价。
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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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企业内部会计控制标准化指南
于玉林主编2011 年出版469 页ISBN:9787564209582本书主要包括三大部分,分别为“企业内部会计控制基础”、“企业内部会计控制”、“企业内部会计控制管理体制”,从操作性的角度对企业内部的会计控制标准进行了全面的介绍。...
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小企业内部控制设计与操作指南
魏明主编;车睿,夏立均,吴昊副主编2011 年出版277 页ISBN:9787514113464本书注重逻辑性、层次性、流程性和系统性四个突出特点,从整体层到业务层对小企业内部控制进行设计和执行监控,使我们对小企业内部控制的研究具有现实意义。...
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企业内部控制评价及审计指引配盘课件
李三喜著2011 年出版220 页ISBN:9787511905093本书根据已颁布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,以三泰公司的相关实践为案例,通过精心设计和大胆创新,除了配有一定的图解,并将更详细的内容置入读书卡,以便于读者上网阅读和具体操作中参...
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电网企业内部审计实务
宋志华主编2011 年出版402 页ISBN:9787512317802本书在介绍内部审计的基本理论与基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并辅以一定的审计实例与审计案例。...