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电网企业内部审计实务
宋志华主编2011 年出版402 页ISBN:9787512317802本书在介绍内部审计的基本理论与基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并辅以一定的审计实例与审计案例。...
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企业内部控制规范研究 北京市企业内部控制优秀论文
北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编2011 年出版342 页ISBN:9787509208052本书汇总了北京市企业内部控制优秀论文共63篇,由北京市财政局牵头,皆来自北京市众多企事业单位内部控制工作一线及财会系统管理部门的宝贵经验及研究成果,适宜各类企事业单位参考阅读。...
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现代企业内部审计精要
尹维劼主编2011 年出版482 页ISBN:9787508627380本书有全新的内部审计理念,正确区分开了内部审计与政府审计、社会审计,并较好地处理了我国实际与国际接轨的问题。本书浓缩了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行...
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
中国注册会计师协会编2011 年出版282 页ISBN:9787509532584本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿。...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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