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企业内部控制自我评价与审计
杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...
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中小企业内部审计就这么简单
贺志东主编2010 年出版771 页ISBN:9787545404883本书包括中小企业内部审计方法、内部审计程序、内部审计计划、内部审计证据等21章内容。内容专业、系统、针对性强,有高度实务操作性。
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...
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基于交易成本的内部审计增值有用性研究
戴耀华著2010 年出版150 页ISBN:9787564208196本书从制度经济学的交易成本的角度详细论述了内部审计增值的相关问题,并基于权变理论构建了一个完整的概念模型框架,并进一步用实证的办法进行了验证。...
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国际内部审计专业实务框架 阐释与应用
张红英等编著2010 年出版218 页ISBN:9787542925695本书依据国际内部审计专业实务框架(PPF)体系,重点对其中涉及的条款进行阐释,并于2004年实施的内部审计专业实务框架和我国准则进行比较,通过引入案例剖析和CIA考试经典考题分析,帮助内部审计人员掌握其内容。...
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财务人员内部审计技巧与错弊防范
王硕编著2010 年出版239 页ISBN:9787505895713本书简单介绍了内部审计和一些基本概念,并通过案例,结合当前会计出纳错弊行为和现象的新形式和新手段,从各大会计科目出发,逐一阐述了与其相对应的审计技巧与防范措施。...
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南
中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...
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风险基础内部审计 理论·实务·案例
董大胜,韩晓梅编著2010 年出版296 页ISBN:9787806844861本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审...