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风险基础内部审计 理论·实务·案例
董大胜,韩晓梅编著2010 年出版296 页ISBN:9787806844861本书全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审...
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电网企业内部审计管理 B级
中国南方电网有限责任公司组编;贵州电网公司编2010 年出版206 页ISBN:9787508395197本书为《电网企业管理岗位培训教材(试用)》[电网企业内部审计管理(B级)]分册,属于经营管理类审计管理专业B级的岗位主修课程,共5章,主要内容有:第一章内部审计管理职能,第二章内部审计计划管理,第三章内部审......
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最新高校会计制度改革实施与财务管理内部审计实务全书 上
翟继光编著2010 年出版504 页ISBN:7811387034本书以2009年新公布最新高校会计制度为依据,全面讲述了新时期高校财务会计制度改革实施方案,对于深化高校内部财务治理,强化内部控制,做强做大学校经营规模提供了有益的思路和探索。...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...
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合同风险管理与内部控制 理论实务案例
朱锦余著2010 年出版276 页ISBN:9787806848203本书主要以合同风险管理与内部控制为理论基础,探讨特定类型合同的风险管理与内部控制问题,并对典型案例进行了分析。
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企业并购内部控制与风险管理 理论·实务·案例
骆家〓,崔永梅,张秋生主编2010 年出版226 页ISBN:9787806849446本书针对企业并购活动的过程和特点,将整个并购活动划分为并购决策、并购接管、并购整合和并购内部控制评价四个阶段。并结合大量案例阐述了并购的流程及其内部控制,可以为企业并购实务操作提供有益参考。...
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企业内部人际关系价值管理
黄江泉著2010 年出版230 页ISBN:9787505894891本书围绕企业内部人际关系资本价值的来源、构成、创造、评估与维护做了一定的探讨工作,具有以下特点:理论的创新性、内容的系统性和操作的可行性。...
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企业内部冲突管理研究
刘炜著2010 年出版270 页ISBN:9787509611333本书从我国企业内部冲突与管理的现状入手,通过实证分析发现在我国企业中,企业冲突时普遍存在的现象,企业需要冲突管理。在企业内部冲突中,个体对冲突的反应模式最为复杂和普遍,对于个体冲突反应模式的考察,是对.....