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企业内部控制自我评价与审计
杨有红,张龙平2010 年出版213 页ISBN:9787806849163本书共分两个课题:1.企业内部控制自我评价——理论与实证研究;2.企业内部控制审计研究。通过对理论的分析,典型案例的研究,国内外发展现状的研究,得出自己的结论,推动了中国企业内部控制的建设和发展。...
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中小企业内部审计就这么简单
贺志东主编2010 年出版771 页ISBN:9787545404883本书包括中小企业内部审计方法、内部审计程序、内部审计计划、内部审计证据等21章内容。内容专业、系统、针对性强,有高度实务操作性。
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《企业内部控制基本规范》合规实务指南
粱晟耀编著2010 年出版286 页ISBN:9787121106521随着《企业内部控制基本规范》在上市公司的逐步实施,合规变得越来越重要。本书以该规范为指导,借鉴国内外企业成熟的内部控制实践经验,针对我国企业在内部控制方面普遍存在的问题,提出了一套完整、科学的《企业...
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南
中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...
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《企业档案工作规范》实施指南
李和平主编2010 年出版435 页ISBN:9787510501548本书对企业档案工作规范化建设的意义、目的、要求,以及《企业档案工作规范》中组织建设、制度建设、业务建设、信息化建设等部分进行了解释说明,并着重就标准中的新要求、新提法、新内容进行了讲解,便于读者执...
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CIA考试指南 实施内部审计业务 习题解答卷
李海风著2010 年出版372 页ISBN:9787121111921Wiley CIA考试用书系列是国际知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...
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电网企业内部审计管理 B级
中国南方电网有限责任公司组编;贵州电网公司编2010 年出版206 页ISBN:9787508395197本书为《电网企业管理岗位培训教材(试用)》[电网企业内部审计管理(B级)]分册,属于经营管理类审计管理专业B级的岗位主修课程,共5章,主要内容有:第一章内部审计管理职能,第二章内部审计计划管理,第三章内部审......
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CIA考试指南 实施内部审计业务 理论卷
刘霄仑编著2010 年出版538 页ISBN:9787121115004Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。本书是该系列的第二科,讲述了实施业务、实施具体业务、监控业务成果、舞弊知识基础、业务工具等内容。本书是第...
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城市公共交通营运企业财会工作指南
上海巴士公交(集团)有限公司编著2010 年出版370 页ISBN:9787542926371本书从介绍公共交通营运企业概况及基本业务入手,对公共交通营运企业的主要经济业务和财务处理作了具体讲解,就公共交通营运企业的预算、资金、成本规制、统计、审计业务与管理等内容作了较为全面的阐述。...