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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风,李媛媛等译2007 年出版491 页ISBN:7121033267CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经...
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2007年度注册会计师全国统一考试应试精华 审计
注册会计师全国统一考试应试精华编委会编2007 年出版334 页ISBN:9787501780785本套丛书是根据2007全国注会统一考试指定用书编写的配套辅导用书,书中将最优秀的学习训练方法介绍给广大考生。
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2007年度注册会计师全国统一考试应试指导 审计 财经版
注册会计师全国统一考试辅导用书编写组编2007 年出版276 页ISBN:9787500598398本书是2007年度注册会计师考试辅导用书。
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2008注册会计师全国统一考试应试指南 审计 2007最新版
中华会计网校编2007 年出版303 页ISBN:70100492542007年度《审计》大纲共由22章组成,根据其所涵盖内容的性质,作者可以将它划分为五个部分:1.第1-5章:这部分包括审计概论、注册会计管理、职业道德、执业准则和的法律责任。这五章的内容是一名注册会计师应当了...
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我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式
王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。
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