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内部审计的作用机理与治理效果
李嘉明著2016 年出版180 页ISBN:9787562499343本书介绍了内部审计的相关理论,研究了内部审计与公司治理的关系,以及内部审计发挥作用的机制与效果,并进行了实证检验。
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内部审计规范精要与案例分析
李三喜编著(南京审计学院)2006 年出版396 页ISBN:7801559541本书是对《内部审计工作规定》及内部审计各个准则的讲解,每一讲包括案例、问题思考、规范精要、案例分析等内容。
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企业内部控制与风险管理
徐玉德,孙永尧编著2016 年出版464 页ISBN:9787514175233本书稿以我国财政部2010年以来公布的关于企业内部控制的应用指引与解释为依据,结合COSO的内部控制整合框架、企业风险管理框架,从单位层面与业务层面对内部控制框架内容、设计及其评价、风险管理及其效果评价...
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企业内部控制配套指引讲解与案例分析 第2版
李宇立主编;田斌副主编2014 年出版352 页ISBN:9787565414855本书由四篇组成,分别对基本规范(第一篇,第一章)、应用指引(第二篇,第二章至第十九章)、评价指引(第三篇,第二十章)和审计指引(第四篇,第二十一章)加以讲解和分析。...
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