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房地产开发企业内部控制手册
吴增胜编著2010 年出版590 页ISBN:9787112122707本书详细讲述了房地产开发企业的内部控制技术,按业务内容分为八个模块,涉及房地产开发企业的发展部、设计部、招标部、采购部、工程部、预结算部、营销部等十余个核心业务部门。为更好地指导工作,每一个模块包...
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企业内部控制评价体系研究
企业内部控制评价体系研究课题组2017 年出版189 页ISBN:9787509571132本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允...
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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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农村合作金融内部审计操作流程
吴建伟主编2008 年出版322 页ISBN:9787504947345《农村合作金融内部审计操作流程》一书,是一本理论与实践有机结合的内部审计工具书,可作为农村合作金融内部审计机构培训和相关人员学习的规范性用书。...
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企业内部控制规范手册 第3版
姜涛编著2017 年出版274 页ISBN:9787115465221本书对企业内部控制中的人员职责划分、事项开展流程等内容进行了细致的阐述,具体包 括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目...
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企业内部控制流程设计与运行
李春书编2010 年出版235 页ISBN:9787505898622本书采取以下步骤对企业内部控制流程进行再造设计:1. 分析与梳理现有企业管理流程;2.确定业务流程步骤与关键控制点;3.绘制业务流程图;4.主要控制点相关资料;5.编制内部控制流程监督与检查表。总之,从流程再造的...
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企业内部控制精细化设计与实务案例
罗胜强主编;李培辉,赵团结,刘爱军编委2018 年出版608 页ISBN:9787542957511本书没有全面阐述相关理论,而更加强调实务操性性,强调以风险为导向的内部控制,风险管理是内部控制的基础,内部控制是风险管理的合理保证,将内部控制的侧重点从传统的会计业务拓展到业务、绩效和战略,高度体现了.....
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内部审计原理与技术 第2版
理查德·L.莱特里夫(R.L.Ratliff),温特·A·华里丝,格兰恩·E·萨姆那等编著;《内部审计原理与技术》翻译组(译)1999 年出版418 页ISBN:7800647528 -