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财务人员内部审计技巧与错弊防范
王硕编著2010 年出版239 页ISBN:9787505895713本书简单介绍了内部审计和一些基本概念,并通过案例,结合当前会计出纳错弊行为和现象的新形式和新手段,从各大会计科目出发,逐一阐述了与其相对应的审计技巧与防范措施。...
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商业银行内部审计基本理论与方法
倪存新著2016 年出版405 页ISBN:9787550423411本书共分5篇31章,分别探讨了商业银行内部审计基本理论、内部控制审计及其内部控制评价、授信业务审计、经营管理审计、审计管理实务等内容,并详细介绍了商业银行内部审计理论与实务。本书理论结合实际,便于读...
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医疗卫生机构内部审计案例
中国内部审计协会卫生分会编2014 年出版217 页ISBN:9787516407233本书所编案例由卫生计生委牵头、中国内部审计协会卫生分会具体征集,涵盖经济责任审计、基建审计、财务收支审计、绩效审计和其他专项审计等内审领域,具有真实性、针对性和代表性,以便为各医疗卫生单位对应查找...
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农村合作金融机构内部审计质量控制
张初础著2007 年出版281 页ISBN:7542919504本书根据中国内部审计协会制订的《内部审计具体准则第9号——内部审计质量控制》、中国银行业监督管理委员会制订的《银行业金融机构内部审计指引》的规定,从理论上形成了农村合作金融机构内部审计质量控制...
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教育部经济管理类主干课程教材 审计系列 内部审计学
张庆龙著2017 年出版348 页ISBN:9787300245928本书首先介绍了《萨班斯一奥克斯利法案》与影响、审计关系、内部审计工作规范体系;然后介绍内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构;接着对内部审计的主要工作、管理方法、...
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第5号审计准则 与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计
张宜霞主译2008 年出版119 页ISBN:9787811224023本书翻译了美国证券交易委员会关于管理层报告财务报告内部控制的指引和审计准则第5号——与财务报表审计相结合的财务报告内部控制审计,对推进我国企业内部控制体系建设、提高我国内部控制标准的科学性和前...
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我国财务报告国际趋同性 内部审计报告模式
王霞,王镇蒙著2007 年出版169 页ISBN:7810989669本书以我国财务报告国际趋同性为研究背景、上市公司内部审计报告为研究对象,探讨了我国内部审计报告模式的选择问题。