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中国内部审计发展战略研究
王兵著2014 年出版264 页ISBN:9787511922069本书主要从中国内部审计发展的制度背景、中国内部审计近30年发展的历程回顾、中国内部审计发展现状和展望三个方面展开论述。在基于上述综合分析的基础上,文章提出了我国内部审计发展战略指导思想、目标和主...
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高速公路管理单位内部审计工作读本
智建成著2012 年出版374 页ISBN:7114097212本书结合高速公路管理单位内部审计实践需要,对其进行了疏理,其内容包括招投标、廉政建设、经济责任、财务管理,项目建设管理等内部审计所需要的内容。...
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内部审计 让虚假数字无处藏身
陈金翠编著2017 年出版223 页ISBN:9787115441843全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制...
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内部审计流程操作规范(汇编)
山西煤炭运销集团阳泉有限公司编2017 年出版242 页ISBN:9787557701963《内部审计流程操作规范》对公司的内部审计流程、循环控制测试、实质性工作标准和审计工作底稿进行了详细的阐述,体现了全面性、实用性、便捷性的特点。对全面践行精益化管理要求,提升内部审计队伍执业水平,打...
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基于价值增值的治理导向型内部审计研究
瞿旭著2008 年出版104 页ISBN:7806845771本书内容包括导论、概述、现代沿革导向型内部审计框架的构建、内部控制评估、风险评估与风险管理审计等内容。
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