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内部审计新纪元 风险管理、控制及治理
(台)陈锦烽,苏淑美编著2006 年出版310 页ISBN:7806843663本书阐述了内部审计人员应尽的职责,并对其工作性质做了整体总结。可以说这是一本非常完整的实务工具书。
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企业内部控制审计工作底稿编制指南
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监督大变革 从控制走向治理 当代中国政府审计功能演进
易丽丽著2012 年出版276 页ISBN:9787515001944本书以我国政府审计功能变迁及伴随变迁显现的理念、组织、管理方式变化为研究的主线。
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内部控制与现代审计初探
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农村合作金融机构内部审计质量控制
张初础著2007 年出版281 页ISBN:7542919504本书根据中国内部审计协会制订的《内部审计具体准则第9号——内部审计质量控制》、中国银行业监督管理委员会制订的《银行业金融机构内部审计指引》的规定,从理论上形成了农村合作金融机构内部审计质量控制...
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2004年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 审计
杨闻萍主编2004 年出版244 页ISBN:73010702252004年注册会计师考试来临在即,广大考生又将迎接一场新的挑战。本书旨在帮助考生全面理解和掌握2004年注册会计师考试最新大纲和制定教材的重点内容和题型结构。全书从考生的实际要求出发,强调抓基础,练能力,考...
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内部控制与审计风险案例分析
高雅青,李三喜编著2002 年出版427 页ISBN:7801692446本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分析、货币资金符合性测试...
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