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企业风险管理·内部控制 理念与方法
康建国主编2007 年出版512 页ISBN:7220073674本书是在学习国外企业管理先进理念、贯彻国务院国资监管委《中央企业全面风险管理指引》文件基础上,结合本土企业实情,总结出来的理论、概念范式,操作规程,附有相关案例。...
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公司治理、内部控制与企业风险管理
杨小舟著2006 年出版285 页ISBN:7500595867本书结合国际经验,分析我国公司的治理、内部控制与企业风险管理的现行政策与实际情况,为企业和政府决策提出参考意见。
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CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用
(美)瓦莱布哈内尼著2010 年出版486 页ISBN:9787121114557Wiley CIA考试用书系列是国外知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书,本书是该系列的第一科,讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。...
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管理审计职能 公司审计部门程序指南 第3版
(美)Michael P.Cangemi,(美)Tommie Singleton著;李海风,李媛媛译2004 年出版322 页ISBN:7302086907随着审计由处于外包的职能转向内部控制审计,主管需要一本能反映内部审计行业近期经历的根本性变化的更新手册。《管理审计职能》一书为内部审计部门提供了创建程序手册的蓝图。...
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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