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审计署内部审计科研课题研究报告 2013-2014
中国内部审计协会编2015 年出版416 页ISBN:9787511923318本书的主要内容涵盖内部审计质量控制体系研究、内部审计职业资格认证制度研究、大数据时代的信息化审计研究、信息化环境下内部审计模式和方法、上市公司内部审计运行机制及效果研究等,是对2014年内部审计科...
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上海国家会计学院CFO丛书 内部控制与内部审计
上海国家会计学院著2012 年出版389 页ISBN:9787514101560本书从财务会计的角度,揭示了一些企业由于内部控制制度的疏漏与不完善,导致企业遇到挫折甚至失败,进而对如何加强企业内部控制提出了有效的方法,特别是在财务上,提出了如何辅助加强企业内部控制的有效方法。...
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内部审计的作用机理与治理效果
李嘉明著2016 年出版180 页ISBN:9787562499343本书介绍了内部审计的相关理论,研究了内部审计与公司治理的关系,以及内部审计发挥作用的机制与效果,并进行了实证检验。
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内部审计规范精要与案例分析
李三喜编著(南京审计学院)2006 年出版396 页ISBN:7801559541本书是对《内部审计工作规定》及内部审计各个准则的讲解,每一讲包括案例、问题思考、规范精要、案例分析等内容。
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基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板
李三喜,徐荣才著2013 年出版380 页ISBN:9787509209677本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新研究成果和十多年的财务审计实践经验,系统论述了基于风险管理的内部控制审计流程、审计实务,并配套提...
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内部审计实务与查账技巧
余志宗主编2000 年出版495 页ISBN:7805318859本书共有九章,包括会计报表审计,经济效益审计,经济责任审计,基本建设审计,基建工程审价,兼并、歇业和破产审计,资产评估等内容,详细阐述了每一种审计业务的主要要求、要点以及注意的问题,并通过图表,案例进......
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前进中的浙江内部审计
浙江省内审协会编2004 年出版487 页ISBN:7801693809本书分为三部分:第一部分,各市内部审计,选取了杭州、宁波等九市;第二部分,组织内部审计,选取了教育厅,司法厅等15个部门;第三部分,历次研讨会获奖文章。...