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内部控制缺陷与内部控制评价
林野萌著2016 年出版201 页ISBN:9787561562185本书对内部控制缺陷、内部控制评价的概念、相关理论进行梳理,并深入研究了中美两国内部控制缺陷治理及内部控制评价制度的发展历程;探讨了内部控制缺陷诱因,其与上市公司的市场价值及债务资本成本的关系;提出减...
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审计实验室 主要会计事项的相关法规及其审计案例
李晓慧主编2002 年出版401 页ISBN:7505827650本书包括:资产减值的相关法规及其审计案例;资产评估的相关法规及其审计案例;固定资产相关法规及其审计案例;无形资产的相关法规及其审计案例解析等内容。...
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引
《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引》编委会编2010 年出版116 页ISBN:9787511808059本书是企业内部控制的基本规范,企业内部控制的配套指引,有“应用指引”、“评价指引”、“审计指引”。“应用指引”有组织架构、发展战略、人力资源等18项。...
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企业内部控制审计政策解读与操作指引
《企业内部控制审计政策解读与操作指引》课题组著2011 年出版200 页ISBN:9787565402425本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价、记录审计工作等,另外,本书为指导实务工作,配加了一个综合案例。...
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政府管制、公司控制权安排与独立审计需求 来自审计师选择与审计费用的经验证据
张奇峰著2007 年出版207 页ISBN:7542919253目前我国审计市场呈现集中度低、地区分割严重,对高质量审计需求不足的特点,成为我国审计质量整体水平不高、审计失败时有发生的根源之一,并直接导致了投资者对审计师德鉴证作用缺乏认同感,审计师在资本市场中的...
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独立审计诚信机制与审计质量 基于制度与案例的思考
潘琰等著2006 年出版268 页ISBN:7505859722本书首先分析和探寻了提高审计质量的途径,然后着重分析审计诚信的形成机理,通过剖析我国近几年典型审计失败大案,以阐述如何建立审计诚信机制及提高审计质量的问题。...
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审计专业技术资格考试考点采分 中级 审计专业相关知识
曹静韬主编2010 年出版296 页ISBN:9787300126548本书根据大纲考试要求编写.涉及知识点全面.总结多年考试真题,给出正确答案.讲解思路清晰,条理性强,重点突出,适合考生复习使用.
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审计专业技术资格考试考点采分 初级 审计理论与实务
曹静韬主编2010 年出版314 页ISBN:9787300124193本书根据大纲考试要求编写,涉及知识点全面。总结多年考试真题,给出正确答案.讲解思路清晰,条理性强,重点突出,适合考生复习使用。
