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国际注册内部审计师资格考试辅导 下
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版349 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 上
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版340 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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国际注册内部审计师资格考试辅导 中
北京林森审计咨询有限责任公司编2006 年出版298 页ISBN:7109109038本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务、经营分析和信息技术。...
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内部控制与现代审计初探
胡志容著2013 年出版319 页ISBN:9787506836746本书以现代审计为范围,对内部审计、注册会计师审计以及它们与内部控制之间的关系等诸多问题,从理论到实践作了与时俱进的多角度多方面的分析、探索和思考,具有较强的理论价值、创新价值和实践价值,是审计人员、...
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国际注册内部审计师CIA考试应试指南
中审网校编2010 年出版331 页ISBN:9787511901590本书介绍内部审计的风险,内部审计在治理、风险和控制中的角色和职责,内部审计程序、审计工具、经济学、金融税收、法律和信息技术等相关方面的基础知识。...
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审计工作底稿指引 进一步审计程序之二
孙燕红主编;北京注册会计师协会编2007 年出版449 页ISBN:7505862200本书是为适应新发布执业准则制定的,实施审计程序、设计和编制工作底稿的系统例示和说明,是广大执业人员日常工作的好参谋。
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CIA考试指南·实施内部审计业务 习题解答卷 第3版
(美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著;李海风 刘霄仑 廖青等译2006 年出版370 页ISBN:7121029669注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;...
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十国审计长谈国家审计
审计署国际合作司编2014 年出版466 页ISBN:9787511921291为全面、准确了解世界各国审计发展状况,借鉴其有益做法,根据刘家义审计长的倡议,署国际合作司组织了对美国、加拿大、英国、法国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、印度和南非等10国审计长的问卷调查,得到10国审...
