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内部控制与审计风险案例分析
高雅青,李三喜编著2002 年出版427 页ISBN:7801692446本书内容包括内部控制与审计风险的基本概念、一般原则、销售与收款循环符合性测试案例分析、购货与付款循环符合性测试案例分析、生产循环案例分析、筹资与投资循环符合性测试案例分析、货币资金符合性测试...
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全国助理会计师、会计师资格实务考试指南 企业会计类
中国人民大学《指南》编写组编1992 年出版390 页ISBN:7110025691本书包括工资的管理和核算、存货的管理和核算、资金来源的管理和核算等10章
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2013年注册会计师考试提高阶段指南与机考题库 会计
唐宁编著2013 年出版506 页ISBN:9787514131949本书专为“提高阶段”复习打造,用另类视角解读考点,高度提炼教材内容,使广大考生能够轻松、准确的掌握所有知识点,并借导图工具将知识点形成体第。首推机考题库,适应机考新形式下考点覆盖面广、考试题型灵活、考...
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内部审计为组织增加价值 基于量化标准的研究
沈征著2012 年出版134 页ISBN:9787514118872本书在分析量化内部审计为组织增加价值的必要性和可行性的基础上,提出了对内部审计绩效的评价是量化内部审计为组织增加价值的关键,进而分析了基于平衡计分卡、价值链、作业链和经济增加值构建内部审计为组织...
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上市公司内部审计治理效应研究
郭慧著2010 年出版216 页ISBN:9787500494959内部审计在公司治理中的地位和作用已经得到业内公认,它与董事会、高管层、外部审计共同构成公司治理四大“基石”的观点也逐渐得到更多的认可。但是,内部审计在公司治理中的作用究竟体现在何处、在现行公司治...
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会计师事务所内部治理
汤淮主编2012 年出版215 页ISBN:9787509533635本书由浙江省注册会计师协会编写。本书主要内容包括:由25家上市公司撰写的会计师事务所内部治理的情况汇报;附录1个。
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2013年注册会计师考试提高阶段指南与机考题库 税法
王金霞编著2013 年出版444 页ISBN:9787514132250本书专为“提高阶段”复习打造,用另类视角解读考点,高度提炼教材内容,使广大考生能够轻松、准确的掌握所有知识点,并借导图工具将知识点形成体第。首推机考题库,适应机考新形式下考点覆盖面广、考试题型灵活、考...
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2003年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 财务成本管理
闫华红编著2003 年出版317 页ISBN:7301062109本书依据2003年最新考试大纲编写,与财政部指定教材配套的同步辅导用书,含命题规律总结和趋势预测、同步辅导及强化训练、重点、难点、热点问题答疑、跨章节综合题演练、全真模拟测试题,并附录2002年度试题和答...
