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国有控股上市公司内控管理与内部审计
罗重辉编著2005 年出版520 页ISBN:7538273875本书结合国有控股上市公司的特点,围绕加强公司治理,提高管理水平,确保国有控股上市的有效性展开探讨,并为国有控股上市公司内部审计工作提供一些理论参考。...
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2018年注册会计师全国统一考试辅导系列丛书 税法应试指导
财政部中财传媒,注册会计师考试辅导丛书编写组编2018 年出版399 页ISBN:9787509581230中财传媒版2018年注册会计师全国统一考试辅导系列丛书是对2018年度注册会计师考试辅导教材的全面解读。应试指导系列旨在帮助考生梳理理解教材内容,对考点重难点有个宏观的把握。根据每章的课后演练,对所学知...
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经科版2007年CPA考试学习指南 审计
上海国家会计学院CPA考试辅导委员会组编2007 年出版394 页ISBN:9787505861763本书根据财政部2007年考试大纲及辅导教材组织编写,旨在全面系统地帮助考生理解辅导教材各知识点及重点、难点;同时为体现知识更新的要求和CPA考试侧重实务、具有一定的灵活性和综合性的特点,对新知识和涉及多...
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企业内部控制 自我评价与CPA审计
宋良荣,周冬华主编2012 年出版369 页ISBN:9787542934109本书根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委发布的《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》,对企业内部控制进行了详细的阐述。...
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布林克现代内部审计学 上
(美)罗伯特·莫勒尔著2006 年出版381 页ISBN:7801698053本书为内部审计经典名作《布林克现代内部审计学》的最新版,书中主要介绍了内部审计基础、内部控制的重要性、内部审计与公司治理、信息系统对内部审计的影响、内部审计工具与发展趋势以及职业内部审计人员认...
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学会内部审计的65个绝招
王雯雯编著2014 年出版237 页ISBN:9787515806648本书是“ 钱多多财会手册”系列图书之一。本书主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内...
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2005年注册会计师考试应试指导及全真模拟测试 财务成本管理
田明主编;北京注册会计师考试辅导教研组组编2005 年出版331 页ISBN:7504453412本书为2005年全国注册会计师考试指定教材配套辅导:专家课堂系列之一,全书根据历年考试命题规律,对教材分章节做了同步辅导及强化练习。对全书进行了跨章节综合题重点演练,并给出全真模拟测试题。...
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2011年注册会计师考试应试指导及全真题模拟测试 经济法
郭守杰编著2011 年出版443 页ISBN:9787301185940本书稿以考试大纲为依据,辅导教材为参考,全书内容为15个独立章节,系统阐述大纲要求掌握的法律制度。全书分为命题预测、同步练、跨章节综合题、模拟真题四部分,适合参加2011年注册会计师全国统一考试的考生使用...
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城市商业银行内部控制审计
于敏著2005 年出版335 页ISBN:7205055369本书共十一章,详尽地对城市商业银行内部控制审计内容、目标、程序及方法等内容作了介绍,同时对其各环节业务如何进行内控与审计都作了分析,另外对如何进行内部控制综合评价及撰写内部控制审计报告也都作了细致...
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