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最新银行金融企业会计制度改革实施与财务管理内部控制稽核实务全书 中
翟继光编著2010 年出版1095 页ISBN:7811387026本书以2009年国家面对全球金融危机出台的各项应对政策措施为背景,全面讲述了新时期金融企业财务会计制度如何应对风险、化解风险以及变风险为机遇,走出改革创新进而做强做大的理论与实践探索。...
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最新银行金融企业会计制度改革实施与财务管理内部控制稽核实务全书 下
翟继光编著2010 年出版1637 页ISBN:7811387026本书以2009年国家面对全球金融危机出台的各项应对政策措施为背景,全面讲述了新时期金融企业财务会计制度如何应对风险、化解风险以及变风险为机遇,走出改革创新进而做强做大的理论与实践探索。...
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供电企业内部控制与风险管理
孙晓红,葛岚,拜克明主编2014 年出版227 页ISBN:9787517016779为了改进供电企业内部控制与风险管理,促进供电企业的持续、健康、稳定发展,基于国内外相关理论,结合我国电力体制改革背景、供电企业自身的特点和发展战略及监管部门的要求,组织编写了《供电企业内部控制与风险...
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企业集团统一审计 质量、变更及经济后果
王春飞著2014 年出版143 页ISBN:9787514134339本书试图以企业集团做了一个整体来研究企业集团的相关审计议题,以期为审计理论研究提供一个新的视角。具体议题包括(1)审计质量;(2)审计师变更与审计意见购买;(3)经济后果。本文的研究意义在于:(1)从理论......
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现代企业内部财务会计制度实用范本 第3版
许遥,姚红霞主编2012 年出版507 页ISBN:9787509208328现代企业经营中财务管理是核心,内部财务会计制度是实施有效的内部控制、做好财务工作的前提。而一套规范的、切实可行的制度范本,可以让企业在建立和修订内部财务会计制度时少走许多弯路、博采众长、为我所用...
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企业内部控制研究 理论框架与实现路径
林钟高,徐虹,吴袆明等著2006 年出版363 页ISBN:7110064441本书采用规范分析与实证分析相结合的方法开展研究,利用规范分析的方法来梳理内部控制理论的发展脉络,归纳总结了内部控制理论的核心思想与理念,构架本书的内部控制基本理论框架;利用实证分析的方法来具体研究我...
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企业内部控制治理效率研究
林钟高著2018 年出版354 页ISBN:9787509586303本专著围绕“内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制”这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信...
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中国国有垄断企业内部治理中第三类代理成本问题研究
饶晓秋,关爱浩著2014 年出版362 页ISBN:9787514149593本文主要采用规范研究方法、比较分析方法、逻辑推理方法和定量分析方法等,从国有垄断企业内部治理与第三类代理成本的一般理论阐述入手,对我国国有垄断企业内部治理中发生的第三类代理成本现象进行分析,采用一...
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企业内部控制配套指引培训教材
本书编委会编2010 年出版308 页ISBN:9787509206461财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部门于2010年4月26日,在北京召开联合发布会,隆重发布了《企业内部控制配套指引》(以下简称配套指引)。该配套指引连同2008年5月发布的《企业内部控制基本...
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企业内部控制 主要风险点、关键控制点与案例解析 2013年修订版
企业内部控制编审委员会编著2013 年出版529 页ISBN:7542939459本书以企业内部控制规范和配套指引为基础,通过企业的内部控制实践案例来全面解析企业内部控制建设的主要风险点和关键控制点,为读者学习企业内部控制基本建设提供帮助。 本书通过大量的案例解析内容,重视实践,...