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内部控制有效性与财务报告可靠性相关性研究 内部控制需求观
贺欣著2007 年出版241 页ISBN:7307056259本书从审计的基本假设及经济学理论出发,对内部控制的有效性与财务报告的可靠性之间的关系进行理论分析,设计问卷,收集数据,对我国企业的内部控制状况进行了调查,借助线性回归模型进行了实证检验。...
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年度会计报表审计实务 审计报告
胡少先主编1997 年出版212 页ISBN:7505813285本书是中国注册会计师协会后续教育教材编审委员会组织编写的、供全国注册会计师后续教育使用的系列丛书之一。本书以指导注册会计师全面透彻地理解《独立审计具体准则——审计报告》的基本要求、系统准确在...
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神舟内部报告 来自中国酒泉卫星发射中心
王艳梅著2005 年出版307 页ISBN:780187918X本书反映了酒泉卫星发射中心在神舟一号到六号航天飞机发射中所做的重要贡献,适用于科学文化的普及、航天知识的传播,并在一定程度上起到鼓舞中华民族斗志、激发学生爱国热忱的作用。...
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注册会计师审计报告虚假陈述民事责任研究
蒋尧明著2009 年出版248 页ISBN:9787509518311本书是国家社会科学基金项目“基于《1.9规定》的注册会计师审计报告虚假陈述民事责任研究”(项目批准号:05BJY017)的最终研究成果。
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国家审计信息化绩效报告
石爱中主编;周德铭,王智玉,杨蕴毅副主编2013 年出版502 页ISBN:9787511916426本书选编了审计署机关、派出机构和地方审计机关的审计信息化绩效报告47篇,总结了财政审计、行政事业审计、资源环保审计、投资审计、金融审计、企业审计、社会保障审计、外资运用审计、境外审计和经济责任审...
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中国审计研究报告 2015
审计署审计科研所编2016 年出版593 页ISBN:9787511926210本书将2015年编发的《审计研究报告》中的19个课题的研究报告进行了汇编,研究内容包括大气污染防治审计研究、地理信息技术在审计中的应用研究、国家审计发挥宏观调控作用研究等,涉及基础理论、审计实践、技术...
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财务报告编制和披露内部控制
中国会计学会编2010 年出版166 页ISBN:9787806849439本书主要讨论财务报告编制和披露内部控制及其操作指引。通过对各类公司财务报告内部控制现状的调查与分析揭示了财务报告编制内部控制的主要风险和薄弱环节,总结经验提出了修改意见,有利于企业加强对财务报告...
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企业集团风险管控会计内部报告
陈少华,陈菡,赵文超著2016 年出版253 页ISBN:9787561559178本书为教育部重点研究基地重大项目(项目批准号:11JJD790006)的最终研究成果,通过分析企业集团风险特征及其影响因素、企业集团风险管控机理及其决策的信息需求、以决策导向信息为支撑的企业集团风险管控流程,构...
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信息系统审计研究报告
《信息系统审计研究报告》课题研究组2015 年出版497 页ISBN:9787511924803本书共分为五个部分:第一部分为总论,介绍信息系统审计的目标、内容和程序,信息系统审计框架和方法,以及信息系统审计相关法规、标准和信息技术发展;第二部分到第五部分分别为信息系统管理控制审计、信息系统应用...