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2013年度注册会计师全国统一考试辅导用书 注册会计师考试同步复习题典审计习题
中公教育注册会计师考试研究院编写2013 年出版456 页ISBN:9787542937551本书以体现注册会计师考试改革总体目标为宗旨,以读者基本掌握大学会计等相关专业本科以上专业知识为基础,根据最新注册会计师全国统一考试大纲编写,结合考试特点,以真题为模板,知识点为依据而编写的帮助考生同步...
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品牌管理 基于企业内部的视角 第2版 引进版
克里斯托弗·布曼著;王煦逸译2017 年出版235 页ISBN:9787564226794本书以基于企业形象的品牌管理为论题,全面和通俗易懂地介绍了从企业自身出发进行品牌管理的理念、战略管理、运营管理和品牌管理成果控制。作者作为该理念的创始者之一,提出了对品牌管理具有革命意义的基于企...
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国家司法考试本校生内部教材 中国政法大学法大司考 行政法与行政诉讼法 第3册 2016版
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丰田人谈丰田生产方式 企业内部领导者对于引领产业变革的生产方式的反思
(美)塞缪尔·小原,(美)达瑞尔·威尔伯恩主编;张洁倩译2015 年出版250 页ISBN:9787313112576本书囊括了丰田人在包括销售、培训、物流、生产和人力资源等各个部门中累计105年的内部经验。它将为您呈现那些曾与丰田生产方式大师大野耐一(Taiichi Ohno)并肩奋斗的人们所带来的精彩故事,当然还有大师的嫡...
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政府干预、内部人控制与国有企业投资行为研究
钟海燕著2017 年出版160 页ISBN:9787516198810对于我国国有控股上市公司而言,一方面,国有控股上市公司的国有股东在行政上的“超强”控制和在产权上的“超弱”控制,分别导致国有控股上市公司呈现“政府干预”与“内部人控制”两大公司治理特征。另一方面,在...
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企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南 风险框架·设计方法与模板·实施案例
郑洪涛,张颖著2007 年出版307 页ISBN:750059738X《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南:风险框架·设计方法与模板·实施案例》内容简介:内部控制历来是包括企业在内的所有组织和机构正常运转的制度基础。它是一个单位为了保障会计信息质量,保护资产的...
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事业单位财务报表审计工作底稿编制指引 试行
安徽省注册会计师协会编2013 年出版535 页ISBN:9787509548592本书由安徽省注册会计师协会组织编写。事业单位财务报表审计是注册会计师行业的一项新兴业务领域。相较企业来说,事业单位的记账基础和计量原则不尽相同,财务报表编制基础尚不一致;而法律法规赋予事业单位的职...
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职场式人才培养模式研究 以安徽审计职业学院市场营销专业人才培养模式为例
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