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内部控制鉴证对财务报告可靠性影响研究
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来自内部的革命 戈尔巴乔夫时期的苏共中央政治局、书记处与中央委员会
薛小荣,高民政著2018 年出版395 页ISBN:9787201128771本书主要围绕戈尔巴乔夫时期的前苏联共产党与改革关系为中心研究内容。深入分析了前苏联共产党作为改革的保证人,如何从改革的组织者、领导者、发动者最后成为改革对象而丧失政权,深刻总结戈尔巴乔夫政治改革...
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上海至西安国家重点公路信阳至南阳高速公路信阳至泌阳段工程竣工验收 第3册 工程决算、竣工决算、审计、竣工数量表
姬同庚,王春江,孙建波主编2011 年出版579 页ISBN:9787114085789本书收录了河南省信阳至南阳高速公路信阳至泌阳段工程竣工验收的相关材料,内容包括执行报告、设计工作报告、监理工作包括等内容。
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筋膜手法治疗内部功能失调 翻译版
(意)路易吉·斯德科原著;关玲,宋淳,周科华主译2017 年出版282 页ISBN:9787117239349主要内容:这是第一本对所有内部筋膜提供统一描述的书籍,通过大量解剖学研究图片解释了内部筋膜的结构和功能,以及如何通过筋膜手法处理与筋膜相关的内脏功能失调问题。在书中提出了一个生物力学模型,定义了内脏...
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重要性审计程序研究 战略视角、量化模式及认知心理
毛敏著2013 年出版214 页ISBN:9787504749574近年来,国内外频繁爆发了一系列极具震撼力的财务舞弊案,它们严重危及资本市场的健康发展,也使审计职业界面临前所未有的信用危机。为防范审计失败,各国监管机构、审计准则制定机构出台了各种管制政策或措施,其中...
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企业薪酬分配的内部平衡机制
余璇,陈维政著2016 年出版274 页ISBN:9787514164992本成果的研究主题为企业薪酬分配的内部均衡实现机制。具体而言,主要针对薪酬分配中的“公平标准”和“收入差距”这两大主题进行研究。 第一个研究:首先,根据中国企业的薪酬分配实践以及国内外相关研究,研究中...
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高管激励与外部审计需求 基于中国证券市场的研究 a study based on Chinese securities market
段春明著2013 年出版222 页ISBN:9787565413681本书运用规范研究方法、不完全合约理论和制度均衡理论对管理者激励和外部审计这两个合约的性质及其关联性进行分析,认为基于经典激励理论的现代企业激励合约是不完全的,合约的不完全性使得激励合约发生异化,并...
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行政事业单位内部控制建设概论与范例
张俊杰,李满威主编2018 年出版362 页ISBN:9787514198775本书以《行政事业单位内部控制规范》条文规定为经,以内控是什么,为什么,做什么,怎么做为纬,经纬交织,斐然成章。与此同时,又以此经纬为脉络,将全书分为两部分。第一部分为行政事业单位内控建设概论,又分为四......
