大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0748秒)
为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告
-
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员最新培训教程
李在卿著2016 年出版289 页ISBN:9787506683265本书作者是多项相关国家标准的主要起草人之一,具有多年从事管理体系内部审核工作的实践经验,将以最新标准为基础(包括:即将于本年形成DIS稿、2015年正式发布的ISO 19001和ISO 14001,已经发布的GB/T28001—2012...
-
会计(审计)学学科前沿研究报告
陈宋生,李文颖主编2017 年出版251 页ISBN:9787509647530本书是一本2012年会计(审计)学学科的国内外研究综述,全书包括2012年国内外的期刊论文精选、出版图书、会议综述和文献索引,是一本集大成的精选论文集。作者做了大量的学术研究工作,并结合了自己的观点看待会计(审...
-
中南财经政法大学青年学术文库 政府审计质量研究
王芳著2013 年出版186 页ISBN:9787516137505本书首先运用代理成本理论、公共选择理论和信号传递理论对审计需求的动因,以及审计需求方、审计供给方影响政府审计质量的路径进行了分析;其次,本书在回顾政府审计的发展历程中,运用制度经济学的制度变迁理论分...
-
大型煤炭企业内部供应链的构建与优化研究
姜辉著2014 年出版182 页ISBN:9787509630594本书以大型煤炭企业为研究对象,界定了大型煤炭企业内部供应链概念,分析了大型煤炭企业内部供应链的特点。指出大型煤炭企业内部供应链运作的核心是均衡供给,提出了基于均衡供给导向的大型煤炭企业内部供应链思...
-
区县财政内部控制操作手册 南京市6合区财政局内控制度实例
楚琢玉等著2010 年出版309 页ISBN:9787509523674本书原是南京市六合区财政局完成的内控机制工作指导文件,该课题贴近实际,主动创新,在全面规范财政管理活动、制度创新上做出了有益的探索,值得肯定和推广。“中国财经报”与财政部科研所分别做了报道和评述,予以...
-
国际大学生程序设计竞赛例题解 7 中山大学ICPC集训队内部选拔赛试题 2005-2006年
郭嵩山,刘祖立,刘曦等著2010 年出版279 页ISBN:9787121111778本书为《国际大学生程序设计竞赛例题解》的第七本,全书共分10章,收录了2005~2006中山大学ICPC集训队内部选拔赛的全部试题、完整的测试数据和答案。...
-
-
上市公司股权结构对内部控制有效性的影响研究
赵建凤著2015 年出版123 页ISBN:9787509636879源自于对上市公司内部控制失效的关注,始于对国内外内部控制建设面临问题的思考,本文以两权分离理论、现代产权理论和公司治理理论为基础,发现股权结构与内部控制的关系为:股权结构是内部控制制度安排的基础,内部...
-
中国科协三峡科技出版资助计划 东北区域服务业内部结构的优化研究
黄涛著2013 年出版204 页ISBN:9787504662682本书以东北区域服务业内部结构为研究对象,抓住当前东北区域服务发展中服务业内部结构的不协调、不平衡、缺方向、欠发展等问题,在分析和借鉴国外发达国家和一些发展中国家服务业发展经验的基础上,深入分析了东...
-
