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上海国家会计学院CFO丛书 内部控制与内部审计
上海国家会计学院著2012 年出版389 页ISBN:9787514101560本书从财务会计的角度,揭示了一些企业由于内部控制制度的疏漏与不完善,导致企业遇到挫折甚至失败,进而对如何加强企业内部控制提出了有效的方法,特别是在财务上,提出了如何辅助加强企业内部控制的有效方法。...
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激素和代谢控制 代谢控制学习指南
(英)怀特(White,D.A.)等著;李耀东,王小平译1987 年出版133 页ISBN:14031·103书名原文:Hormonesandmetabdivcontrol.
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Wiley CIA备考精要 1 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,实施内部审计业务
李海风编著2009 年出版186 页ISBN:9787121093197本书是Wiley CIA考试用书的精要版,包含了内部审计活动在治理、风险和控制中的作用,以及实施内部审计业务两个科目的内容。本书是按照国际内部审计师协会发起的CIA各科考试要求编写的,包含了CIA考试所测试的大...
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