当前位置:首页 > 名称

大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0729秒)

为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告

  • 知识团队内部的冲突处理与团队创造力研究 “面子”的影响作用

    赵卓嘉著2013 年出版360 页ISBN:9787514134568

    知识的互补性联结和创造性摩擦并不是团队互动的唯一产物,人际冲突也是团队作业过程中无法回避的一个现实问题。究竟什么样的冲突处理方式才称得上“恰当”?不同的处理方式会对知识团队整体的创造力构成什么样...

  • 2014年注册会计师全国统一考试辅导教材 审计历年试题汇编

    中国注册会计师协会编2014 年出版82 页ISBN:9787514143782

    本套教材以体现注册会计师考试改革总体目标为宗旨,以读者基本掌握大学会计等相关专业本科以上专业知识为基础,以全面性与系统性、实用性与时效性并重为原则编写而成。本套教材作为指导考生复习和学习之用,不作...

  • 高等学校法人内部治理结构研究

    祁占勇著2012 年出版287 页ISBN:9787504171016

    本书围绕公立高等学校法人内部治理结构等问题进行了较为深入地研究。认为我国高校的法律地位具有事业单位法人、法律法规授权组织、行政相对人等三重身份。在学校与教师的法律关系中,不同的教师法律制度中学...

  • 审计学 一种系统的方法 第9版 英文版

    (美)威廉·梅西尔,斯蒂文·格洛弗,道格拉斯·普拉维特著2015 年出版642 页ISBN:9787302407805

    全书紧紧围绕重要性、审计风险和审计证据三个核心概念,运用风险导向审计方法,系统阐述了这些概念在每个主要业务循环和相关账户余额审计中的运用,并在应用这些概念的过程中逐步建立审计判断。这种巧妙的构思让...

  • 现代商业银行内部控制系统论

    卢鸿著2001 年出版312 页ISBN:7504925896

    本书首先从银行稳健经营的角度阐述了商业银行加强内部控制的重要性和必要性;然后以系统论、控制论、信息论为理论基础,运用系统方法和结构方法对商业银行内部控制系统以及控制环境、风险评估、控制活动、信息...

  • 审计基础与实务

    梁建民主编2008 年出版235 页ISBN:7811231166

    本书根据我国高等职业教育的特点,以注册会计师审计为中心内容,结合近年来我国注册会计师审计及会计改革的最新变化,严格按照中国注册会计师审计准则的规范和要求,全面、系统地阐述了审计的基本理论与审计实务,在...

  • 最新内保工作实用手册 解读《企业事业单位内部治安保卫条例》新的内保工作

    张先福,黄久萍主编;刘贵虎等撰稿2004 年出版348 页ISBN:7801853318

    本书是根据新颁布的《企业事业单位内部治安保卫条例》及新的内保工作的要求编写而成的实用工具类图书。

  • 我国独立学院内部治理研究 以广东省为例

    刘铁,孙雪冬著2018 年出版207 页ISBN:9787306059697

    本书以广东省为例,对独立学院与其母体高校之间的关系进行研究。主要以全国独立学院的产生与发展为基础,来分析广东省独立学院产生的背景、发展历程和发展现状。通过文献搜索、访谈调查等方式对广东省17所独立...

  • 最新办公室内部管理制度范本大全

    张浩主编2005 年出版582 页ISBN:7801586239

    《最新办公室内部管理制度范本大全》一书,结合办公室内部管理实践,针对内部管理中的综合管理制度、人员岗位职责规范、人力资源管理制度、用品管理制度、人员出差管理制度、财产管理制度、印信管理制度、会议...

  • 小型零售企业会计、审计、税务一本通

    阎蕾主编2012 年出版284 页ISBN:9787030329646

    与其他工业企业、建筑业企业以及房地产企业会计核算相比,小型零售企业会计以商品流通活动为中心,对商品资金的筹集、投放、运用和资金的循环进行核算和管理,其核算重点和管理方法显然与其他企业不尽相同。小型...

返回顶部