大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0820秒)
为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告
-
“法大司考”2012年国家司法考试本校生内部教材 第5册 商法、经济法
吴景明,魏敬淼编著2012 年出版274 页ISBN:9787562042150本书多年来一直为我校学生内部培训教材使用。本教材体例清晰,重点突出,内容详略得当,紧扣最新司法考试大纲,是广大考生司法考试复习的必备资料。...
-
转型的逻辑 证据法的运行环境与内部结构
吴洪淇著2013 年出版249 页ISBN:9787562048671本书主要讨论了转型社会背景下中国证据法所展现出来的基本变动趋势。以美国证据法为背景,通过在司法证明、程序性基础、价值结构和规范结构四个视角来观察我国证据法尤其是证据排除规则基本的变动趋势。在对...
-
动态竞争与产业内部结构的关系研究 以中国钢铁行业为例
窦彬著2012 年出版319 页ISBN:9787514119152本书采用实证研究的方法,以中国钢铁行业为研究背景讨论了动态竞争与产业内部结构之间的关系,由两个部分组成。第1部分研究了影响企业竞争反应决策行为的产业内部结构因素,这是一个对于竞争互动领域的研究来说,...
-
国网安徽省电力公司内部控制建设知识竞赛学习题库
路书军主编2013 年出版181 页ISBN:9787512353862本书是为配合国网安徽省电力公司举办的面向全员的内部控制建设知识竞赛活动而编写的学习培训题库,内容涵盖了企业内部控制基本规范及其指引、国家电网公司内部控制建设体系实施方案、国网安徽省电力公司内部...
-
政府审计与政府信息披露研究 基于提升国家治理能力的视角
谢柳芳著2015 年出版195 页ISBN:9787550421288本书在吸收国内外有关审计与公司信息披露,以及社会审计、内部审计与组织治理相关研究成果的基础上,以政府信息披露为路径,系统深入地探讨政府审计提升国家治理能力的实现机理并对其实际效果进行检验。本书以“...
-
团队应该这样带 尖刀团队的12堂总裁内部课
凡禹著2015 年出版326 页ISBN:9787513905749在团队管理的道路上,李嘉诚、柳传志、马云、任正非、马化腾、冯仑、史玉柱、王石、俞敏洪、宗庆后、王健林、张勇等12位商界大腕都进行过海量思考和漫长摸索。在《团队应该这样带》中,这12位中国最成功商业大...
-
企业内部控制基本规范实施与操作 企业财务管理与控制
张继德著2009 年出版340 页ISBN:9787505883956首先,阐述了《企业内部控制基本规范》的出台过程、法律依据、基本结构发布实施的意义、配套工作等问题。其次,对《基本规范》的内容逐条进行解读,并对如何操作和实施进行了阐述。再其次,以中国石化公司、神华集...
-
注册会计师全国统一考试教材 审计 2016版
中国注册会计师协会编2016 年出版533 页ISBN:9787514165920为有效指导考生进行复习备考,中国注册会计师协会组织专家编写了专业阶段6个科目的考试辅导教材和《经济法规汇编》;同时,分科汇编了最近4年专业阶段和综合阶段的考试试题。本套教材力求体现注册会计师考试制度...
-
注册会计师上机考试题库 审计 2015
好会计教育组编2014 年出版250 页ISBN:9787509557112本套图书包括《注册会计师上机题库——会计》《注册会计师上机题库——税法》《注册会计师上机题库——经济法》《注册会计师上机题库——公司战略与风险管理》《注册会计师上机题库——财务成本管理》《注...
-
企业内部控制评价指数及其应用研究
戴文涛著2015 年出版263 页ISBN:9787514156812本书首先依据现代企业理论,归纳企业内部控制评价的本质,根据企业实施内部控制的目的,界定企业内部控制评价的内涵,按照中国企业内外部监督评价体系目标,结合中国上市公司的制度环境,提出内部控制评价的目标、评.....
