当前位置:首页 > 名称

大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0782秒)

为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告

  • 信息系统与会计内部控制

    杜美杰编著2004 年出版142 页ISBN:7302083835

    在信息时代,信息就是权利,“目前,会计的重点已集中在对信息系统的控制上”,数据守护者今后将对决策产生更大的影响。本书以事件驱动型信息系统及内部控制作为全文的主线,提出设计实用评价信息系统和内部控制的基...

  • 民主法治视角下的民国政府审计思想研究

    朱灵通著2015 年出版274 页ISBN:9787308147163

    本书以民主法治的视角对民国政府审计思想进行研究。首先,介绍民国政府审计思想产生的时代背景;其次,对民国政府审计立法思想、政府审计组织体制思想、政府监审合一思想、政府审计人员职业化思想、政府军费审计...

  • 建设项目审计操作案例分析

    中天恒建设项目审计编写组著2015 年出版302 页ISBN:9787509213544

    本书是中天恒建设项审计实践的全面总结,集一批资深审计专业人员多年审计实践经验和建设方、施工方工程项目管理者丰富的管理实战案例之大成,对建设项目投资立项、设计(勘察)管理、招投标、合同管理、设备和材料...

  • 建设项目跟踪审计实务

    天职(北京)国际工程项目管理有限公司编2013 年出版581 页ISBN:9787508640617

    跟踪审计审计师必备实务操作规范与指南。本书站在内部审计的角度,理论结合实际,全面系统地阐述了建设项目跟踪审计。本书通过对建设项目跟踪审计的概念、组织实施、跟踪审计的风险与防范、审计方法与技巧等内...

  • 中国注册会计师非标准无保留意见审计报告及范例 案例源自中国证券市场

    胡春元,王振林编著2003 年出版362 页ISBN:7801694260

    本书为中国上市公司审计报告范例。

  • 审计 原理与实务

    马春静主编2019 年出版307 页ISBN:9787300263960

    本书整体框架结构分为审计原理与实务两部分。 审计理论部分先简单介绍审计的产生与发展,从中得出审计的定义,再介绍审计规范(审计职业道德与审计行为准则等)以及审计责任,然后逐一介绍审计的基本理论:管理层认...

  • 审计原理与实务

    印永龙,代蕾主编2014 年出版201 页ISBN:9787564151089

    审计学原理是会计、财务管理、审计专业的专业基础课,《审计学原理》以现代审计理论和方法程序为基本结构,以审计发展的需要为目标,全面介绍审计的理论和方法。全书拟遵循应用型人才培养模式导向,贯彻“理论适度...

  • 公司内部管理方法 成就宝洁、丰田等卓越公司的89个管理工具

    杜克管理顾问公司编2005 年出版305 页ISBN:7505850423

    本书从五个方面着手,介绍了公司内部管理方法共89种。这五个方面是:人力资源管理、营销管理、财务管理、生产运作管理、质量控制管理。

  • COSO内部控制实施指南 2013版

    (美)罗伯特·R·穆勒著;秦荣生,张庆龙,韩菲译2015 年出版336 页ISBN:9787121254314

    2013版COSO内部控制实施指南一书从实际操作层面,为企业全面执行2013版的COSO内部控制框架提供了权威指南。该书探讨了新版内部控制框架的组成要素,对应企业经营活动展示了经营层面内部控制的具体内容,运用COSO...

  • 青年经济学者文库 公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量

    刘彬著2017 年出版188 页ISBN:9787561565841

    本书以我国2008-2013年深圳证券交易所主板上市公司为基本研究样本,从内部治理因素(股权制衡度、产权性质、审计委员会等)和外部治理因素(法制环境、媒介功用等),对公司治理、内部控制缺陷与会计信息质量三者之间...

返回顶部