大约有6,672项符合查询结果项。(搜索耗时:0.0769秒)
为您推荐: 内部审计报告 内部审计工作底稿 内部审计文书制作与范例 内部控制审计 审计 内部控制审计报告
-
审计实务案例与实训教程
任富强主编2018 年出版149 页ISBN:9787568261319本书组织的审计实务训练由两部分组成,第一部分为按审计循环设置的审计实务案例,其具有覆盖面广、类型多样、浅显易懂的特征,通过该部分训练学生审计实务基本功,使得学生见多识广、入门上手、树立自信;第二部分为...
-
2004年度注册会计师全国统一考试配套参考书应试指南 审计
意诚,杨蕙璇,文溯等编著2004 年出版243 页ISBN:7810843915本书为注册会计师资格考试配套参考书,内容包括难点、重点分析,典型考题分析和模拟训练,全书最后附有模拟试卷和答案。
-
-
基于风险管理的内部控制建设
王晓玲编著2010 年出版194 页ISBN:9787121102134本书作者凭借扎实的理论基础,根据自身在企业从事内部控制工作的专业经验,总结出构建与完善基于风险管理的内部控制体系的最佳解决方案。本书从真实案例出发,介绍了基于风险管理的内控体系的构建、风险管理报告...
-
穿越时空的安达 一场大自然内部暗潮汹涌的生死博弈
凌镱编2012 年出版137 页ISBN:97875378356883011年,气温高达50℃。南极冰川融化,企鹅帝国灭亡。神鸟安达提议:回到2011年,寻找失落的企鹅帝国……安达化身企鹅回到过去,开始地球之旅。寻找企鹅的过程中困难重重,企鹅王国能否生生不息;庞大的企鹅群体真的会.....
-
-
CPA注册会计师全国统一考试应试指南 2003 审计
西南财经大学注册会计师全国统一考试应试指南编写组编2003 年出版240 页ISBN:7810881183本书包括五部分:命题规律总结及趋势预测、应试方法与技巧、同步辅导及强化训练、跨章节综合题练习、全真模拟测试题及参考答案,考生经过由浅入深、循序渐进的训练,最终达到熟能生巧、全面提高的效果。...
-
全面风险管理导向下企业内部控制评价研究
罗怀敬著2014 年出版219 页ISBN:9787560751863本书以农业上市公司为例,就全面风险管理导向下的企业内部控制体系的评价及合理化构建问题作了较为系统深入的研究。本书既可作为管理等专业的研究生参考书,亦可作为相关领域研究人员及实务工作者的参考用书,还...
-
基于会计相关性的内部报告体系研究
张先治等著2015 年出版263 页ISBN:9787542943224本书以会计相关性为出发点,研究企业内部报告的理论和框架体系的构建,明确会计相关性与内部报告的关系,将分散的内部报告相互联系起来,充分体现了理论体系的原创性。除此之外,本书还注重内部报告研究对会计学及...
-
中国民营企业内部控制案例研究
许永斌,蒋振成,张宜霞等著2012 年出版391 页ISBN:9787811405330中国会计学会下属的中国民营企业内部控制研究中心组织进行了中国民营企业内部控制的案例研究。本次案例研究共选择了隶属于不同的行业的八个具有代表性的民营企业,根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》...
